内审会计岗位职责_规章制度3篇

首页 / 规章制度 / | 2022-09-11 02:29:28 规章制度,岗位职责,会计

内审会计岗位职责_规章制度1

  1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

  2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

  3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

  4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

内审会计岗位职责_规章制度2

  负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审会计岗位职责_规章制度3

  1、库存及成本的账务处理;

  2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

  5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。


内审会计岗位职责_规章制度3篇扩展阅读


内审会计岗位职责_规章制度3篇(扩展1)

——岗位职责规章制度(五)份

  岗位职责规章制度 1

  1、负责公司物业的日常管理工作,建立和完善公司服务理念,维护公司的利益和形象,致力于提高公司物业管理水*

  2、负责组织制定相关物业管理制度,确保所有运作过程的规范化和制度化,督促和检查制度的贯彻执行情况

  3、负责组织公司物业开发建设全过程管理和竣工验收后的物业管理、客户服务及维护管理等工作

  4、负责制定物业管理年度预算并落实执行,控制好物业管理成本

  5、负责指导和监督公司各属下物业管理处、租赁管理的日常工作

  6、负责及时有效处理业主和租户的重大投诉和各类突发应急事件

  7、完成公司领导交办的其他任务

  岗位职责规章制度 2

  1、目的:明确质量负责人岗位职责,保证质量体系的建立和完善,确保药品质量及群众用药安全有效。

  2、适用范围:适用于质量负责人岗位。

  3、责任人:质量负责人

  4、内容: 药圈会员分享

  4.1质量负责人具有执业药师资格并注册在本公司,不得兼职,不得有相关法律法规禁止从业的情形。

  4.2认真学*和贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律、法规和政策,督促相关部门和岗位人员执行药品管理等法律法规及药品经营质量管理规范。

  4.3负责建立起进、销、存和售后服务等经营活动全过程的质量保证体系,以此保证经营药品的质量。

  4.4 负责组织制订质量管理制度、操作规程等质量管理文件,并指导、监督文件的执行。

  4.5负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核;负责对所采购药品合法性的审核。

  4.6负责药品验收的管理工作,指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作。

  4.7负责药品质量查询及质量信息管理,收集和分析药品质量信息并建立质量信息档案。

  4.8负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。

  4.9负责不合格药品的确认及处理。

  4.10负责假劣药品的报告工作以及药品不良反应的报告工作。

  4.11负责开展员工对《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律、法规及公司质量管理制度、操作规程、药品专业知识等方面的教育或培训。

  4.12负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护。

  4.13负责组织计量器具的校准及检定工作,及时向所属辖区计量部门提出校准及检定申请,建立计量器具档案。

  4.14指导并监督药学服务工作。

  4.15负责建立公司所经营药品包含质量标准等内容的质量档案,做好各种质量台账和记录。

  4.16对药品质量管理制度进行定期和不定期检查,落实制度的考核工作。

  4.17负责门店药品广告宣传的监督及其他应当由质量负责人履行的职责。

  4.18及时发现并制止质量方面的违章行为,有质量否决权:

  (1)对验收不合格的药品进行否决;

  (2)对储存、陈列、养护、销售等环节中发现的不合格药品进行否决;

  (3) 对公司不合规定的销售行为进行否决;

  (4)对质量体系中不合理的职责、流程、文件进行否决;

  (5)对不适合的储存环境、不专业的服务进行否决。

  岗位职责规章制度 3

  1、全面经营管理,融、投、管、退全面业务,根据公司战略发展规划,负责编制业务规划及年度和月度工作计划并组织实施,参与基金公司战略、管理、投资等重大决策;

  2、协助公司总裁制定基金投资策略,通过市场分析、品种选择把握基金投资机会;

  3、对重点投资项目进行实地调研和动态跟踪,控制投资风险;

  4、负责完成基金项目研究分析及基金方案的设计与对接工作;

  5、负责基金的客户开拓和维护工作,策划推广新的基金项目,拓展机构客户;

  6、负责建立基金管理体系等,并具体负责执行落实;

  7、参与对宏观经济、市场环境以及行业和上市公司的研究分析,并保持与公司研究部的密切沟通与合作。

  岗位职责规章制度 4

  一、采购员资历要求:

  1、中技以上学历或相关采购工作一年以上经验。

  2、有较强的谈判沟通能力,熟悉电脑操作,熟悉相关采购常识。

  3、有一定的成本概念,工作责任心强,具备良好的职业道德。

  二、采购员工作职责:

  1. 采购员在接到《生产工令单》后,先预审并详细分解订单的内容,协助物控部做好采购计划,确保采购计划下达的准确性;

  2. 采购需求计划下达后,应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单,确保采购材料的正确,满足生产要求;

  3. 随时了解库存材料情况,与仓管员经常沟通,防止物资积压,对长期积压的物料应进行复核,根据工令单的品质要求,尽量启用积压物料,无法把握的物料可申请填写《库存利用确认申请书》,由工程技术品质部门确认使用;

  4. 采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解,专业技术知识要不断的提高业务能力,确保品质的稳定性,维持生产正常进行。如接到品管部门的《品质异常处理报告》,应及时通知供应商进行处理,并跟踪到料时间,避免耽误生产,影响交期;

  5. 随时了解生产情况、物料供应情况,对在生产过程中有异常现象发生的物料应及时处理,做好桥梁工作,确保生产不断料,减少误工经济损失;

  6. 不断开发新的供应厂商,并对其进行定期评估,采购物品坚持物美价廉,择优选用的原则。维护公司利益和声誉,不谋私利,严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿,在*等互利下开展业务活动;

  7. 严格遵守公司各项规章制度,服从采购经理分工安排,严格执行采购部职责,有条理的做好本职工作,争创新优势。

  岗位职责规章制度 5

  一、为防止学校食物中毒或其他食源性疾病事故的发生,保障师生员工身体健康,根据《食品安全法》和《学校卫生工作条例》,制定本制度。

  二、学校实行在校长负责制下,配备专(兼)职食品卫生管理人员。

  三、食堂必须取得卫生行政部门发放的卫生许可证,要积极配合,主动接受县卫生行政部门的卫生监督。

  四、学校食堂要建立卫生管理规章制度及岗位责任制度,并接受全校师生的监督。

  五、食堂要建立严格的安全保卫措施,严禁非食堂工作人员随意进入学校食堂的食品加工操作间及食品原料存放间,防止投毒事件的发生,确保师生用餐的卫生与安全。

  六、学校对学生加强饮食卫生教育,进行科学引导,劝阻学生不买无照无证商贩出售的盒饭及食品,不食用来历不明的可疑食物。

  七、自觉接受各级教育主管部门对学校的食品卫生工作的行政管理,并将食品卫生安全管理工作纳入学校重要议事日程。

  八、制定食堂管理人员和从业人员的培训计划,并在卫生行政部门的指导下定期组织对食堂管理人员和从业人员进行食品卫生知识、职业道德和法制教育的培训。

  九、按照《食品安全法》的有关规定,加强对食堂与学生集体用餐的卫生监督,对食堂采购、贮存、加工、销售中容易造成食物中毒或其他食源性疾患的重要环节重点进行监督指导。

  十、学校建立食物中毒或者食源性疾患等突发事件的应急处理机制。发生食物中毒或疑似食物中毒事故后,按照应急预案的措施执行。

  十一、学校建立健全食物中毒或者其他食源性疾患的报告制度,发生食物中毒或可疑食物中毒事故及时报告教育卫生行政部门。

  十二、建立学校食品卫生责任追究制度。对违反规定、玩忽职守、疏于管理造成学生食物中毒或者其他食源性疾患的责任人,以及造成食物中毒或其他食源性疾患后隐瞒实情不上报的责任人,按照有关规定严肃处理;对违反规定,造成重大食物中毒事件,情节特别严重的依法追究责任人的法律责任。


内审会计岗位职责_规章制度3篇(扩展2)

——食堂岗位职责规章制度实用五份

  食堂岗位职责规章制度 1

  食堂是满足师生生活需要,事关师生饮食卫生和身体健康的重要场所。为了进一步贯彻落实江苏省《中小学食堂管理制度》的有关规定,进一步加强学校食堂管理工作,确保师生饮食健康,杜绝食物中毒等事件的发生,依照国家《食品卫生法》和《学校卫生工作条例》的规定,特制定本实施细则。

  一、食堂服务范围

  1、严格执行学校制定的服务范围和卫生防疫部门的规定制作和销售食品。

  2、禁止向学生出售烟、酒等不利于学生健康的物品。

  二、价格质量要求

  1、主食要足斤足两,做到价格适宜,严格按规定标价销售。

  2、副食种类按不同季节选配,要做到有营养、味道好、新鲜、卫生,高、中、低档搭配。

  3、主副食品要明码标价,学校加强成本核算,严格按核准价格销售。

  三、食品卫生要求

  1、对主要原料(油、米、盐、面、肉等)实行定点采购,供货单位必须各种证件齐全,做好进货、发放使用记录。

  2、不得采购、加工、销售腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫的食品,如有违反,追究当事人的责任。

  3、食品分类、分架隔墙、离地存放,生熟分开不混杂,副食品和调味品分开储藏,不使用未经洗涤、消毒的餐炊具,不使用白色泡沫餐炊具。

  四、食堂环境卫生及工作人员管理要求

  1、食堂周围环境要保持卫生、安全,与外界隔离良好,无闲杂人员进出食堂。

  2、食堂内部环境整洁、规范,无老鼠、无苍蝇、无蟑螂及其他有害昆虫,室内无油垢,地面无污物,无蜘蛛网,窗明几净。

  3、食堂从业人员每年必须进行健康检查,无健康许可证者不准上岗。从业人员出现各种传染性病症和其他有碍食品卫生的病症时,必须立即离开工作岗位。从业人员应有良好的个人卫生*惯,要经常洗澡、理发、剪指甲,工作服、工作帽要保持清洁。出售食品时要戴口罩,使用工具售饭,不得提供塑料袋和一次性饭盒。

  4、工作人员要树立服务意识,对师生态度要热情、周到、友好,努力营造和谐的氛围。

  5、餐厅卫生要保持清洁,随时保持地面清洁(无水、无油迹、无尘土、无垃圾),桌椅摆放整齐,不得随意搬动,保证使用完好。

  6、食堂必须按学校作息时间准时开饭,没有特殊原因,不准提前或推迟开饭。

  7、学校每周要对食堂管理、环境卫生、个人卫生、后勤服务等工作例行督导检查,总结经验,查找不足,改进工作。

  五、设备设施的管理要求

  1、食堂布局合理,有相对独立的食品原料存放间、粗加工制作间、消毒间、更衣间,有符合要求的废弃物存放设施,照明、通风、抽烟装置符合要求。烹饪间和烧火间要严格分开。

  2、有符合卫生要求的洗涤、消毒、保洁设备,有够用的冷藏设备,有防尘、防蝇、防鼠、防潮等设施。

  3、配备足够防火防盗设施,定期检查设施完好情况,做好食堂内防盗、防火、用电安全工作。

  六、完善食堂管理制度和管理机制

  1、建立健全菜谱菜价公示制度,每日及时制定菜谱,并将菜谱、菜价及时公布上墙。菜谱的制定要做到品种齐全,营养搭配合理,价格适中。

  2、严格采购食品验收登记制度,食堂采购的所有食品,均应经过验收并及时登记,建立完善的档案备查。

  3、食堂学校成立食堂管理委员会。管理委员会监督检查食堂情况,考核食堂各项责任目标。

  4、严格财务管理制度,师生所购饭菜票要出具票据,每月公布一次伙食收支账目,自学接受食堂管理委员会和师生的监督。

  5、实行量化管理。学校对食堂饭菜分数量、质量、卫生、服务态度、保证供饭时间五个方面制定管理细则。由食堂管理委员会每月考核一次,评出好、中、差,综合评议后,纳入学校管理。

  6、召开学生生活座谈会。对食堂存在的问题,改进的方法提出意见或建议,学校整理评议后反馈到食堂,限期改正。

  食堂岗位职责规章制度 2

  一、食品卫生安全检查管理制度

  1、学校校长为学校食品卫生安全第一责任人。应成立领导机构,配备专(兼)职卫生管理人员,负责食品卫生安全日常管理工作。

  2、学校领导应组织有关人员对食堂卫生、安全、各项规章制度执行情况进行定期与不定期检查评比,逗硬奖惩。

  3、卫生管理人员应每天对食堂的一般卫生、从业人员卫生、食品采购与贮存、食品加工制作与配餐、餐饮具和工用具清洗消毒、留样等环节进行检查,对发现的问题应及时纠正,并作好记录。

  4、非食堂工作人员不得进入食品加工场所。

  5、学校食堂用水须符合国家卫生标准规定。

  6、食堂应持有有效的卫生许可证、从业人员健康证明和卫生知识培训合格证。若接*失效期,须提前申请年审或新办证。

  二、从业人员卫生安全管理制度

  1、食堂所有人员每年必须进行健康体检和卫生知识培训,坚持先持证后上岗原则。从业人员工作时,应随身携带健康证明和卫生知识培训合格证。

  2、凡食堂从业人员有发烧、咽喉肿瘤、咳嗽、腹泻、呕吐、手部创伤和皮肤感染等病症时,须立即脱离工作岗位,待治愈后方可上岗。

  3、学校食堂应组织从业人员学*食品卫生知识,每学期集中学*不少于两次。

  4、从业人员应做好岗位(责任)区内卫生,随时保持整洁。个人卫生坚持做到“四勤、三不、三要”。

  “四勤”:进行操作前和接触污物后勤洗手;勤洗澡理发剪指甲;勤洗衣服被褥;勤换工作服。

  “三不”:不准将非食品加工制作用品和个人生活用品带入操作场所;工作时不准戴戒指等饰物和涂染指甲;不准在操作场所吸烟。

  “三要”:上班时要穿戴整洁的工作衣帽;加工制作冷菜等熟食品和配餐操作时要戴口罩;直接入口食品要用专用工具拿取。

  三、食品采购索证安全管理制度

  1、食品原、辅料必须到持有效卫生许可证的经营单位采购,并向供货方索取合格的货验报告和供货票据。

  2、坚持大宗食品原、辅料(米、面、油、肉类、调味品等)和食品添加剂定点采购,蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

  3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定。严禁采购“三无”(无厂名、厂址、生产日期和保质期及QS标志)食品。

  4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感官异常的食品原辅料。

  四、库房安全管理制度

  1、食品原辅料入库前必须严格检查验收。发现有不符合卫生要求、大宗食品无合格检验报告、无供货票据者,不得入库。

  2、坚持出入库登记和先进先出库原则。

  3、各类食品原辅料须分类(库)、分架存放,加盖;标识清楚。食品添加剂须专柜保管。

  4、定期检查、及时处理变质或超过保持质期限的食品原辅料。

  5、保持库房整洁、干燥、通风、透气。冰箱(柜、库)须定期清理、除霜,做到无血水、冰渣。

  6、库房内严禁存放有毒、有害、非食用品及个人生活用品等。

  五、食品粗加工安全管理制度

  1、实行专人加工、专用工具与容器。未加工和已加工的原辅料须分类、分架、分开存放。严禁将食品原辅料直接放于地面。

  2、当餐所用原辅料当餐加工,尽量用完。未用完的或易腐败变质的原辅料,粗加工后须及时冷藏保管。

  3、坚持一择、二洗、三切的操作程序。严禁将未洗净的原辅料直接送入烹调加工间使用。

  4、肉类、蔬菜、水产品须分池清洗,分案切配。装肉类、蔬菜、水产品的用具应分开固定使用并有明显标识。

  5、所有工用具、切配案、容器用后洗净,定位存放。

  6、保持粗加工间整洁。粗加工的.废弃物应及时清运,做到地面、地沟无油污、无积水、无异味。

  六、烹调加工安全管理制度

  1、用于加工食品的刀、墩、案、容器、工用具、抹布等,必须生、熟、荤、素分开使用,标识明显,不得混用,用后洗净,定位存放,保持清洁。盛装熟食品的容器(盆、桶等)用前必须消毒。

  2、装调料、辅料的容器须加盖,用**柜(或上锁)存放。

  3、品尝菜肴须用专用工具,品尝后剩余菜肴须废弃。严禁用炒菜勺或用手抓菜肴品尝。

  4、须用新鲜洁净的原辅料加工制作食品,未经粗加工的原辅料不得进入烹调间。不得使用加工腐败变质、“三无”产品、菜豆类(四季豆、扁豆等)、发芽土豆和其他感观异常的原辅料。

  5、加工制作的食品必须烧熟煮透,制作好至配餐前一般不得超过2个小时。严禁向学生制售凉拌菜、生拌菜和海鲜;不得向学生供应隔餐饭、菜和可能影响健康的食品。

  6、烹调间内严禁存放有毒、有害物品,非食品加工及个人生活用品等。

  七、面食(小吃)制作安全管理制度

  1、操作时须戴口罩和工作帽,头发不得外露。

  2、易污染的辅料应与其他原辅料分开专柜存放,易腐败变质的原辅料(如馅)、半成品等须冷藏或保鲜存放。

  3、工用具、器具、容器、操作台等用后洗净、保洁。

  4、保持操作间整洁卫生。

  八、餐饮具用具洗消保洁安全制度

  1、专人负责餐饮具、盛装直接入口食品容器的清洗、消毒与保洁,并做好消毒记录备查。

  2、餐用的碗、盘、筷、杯、勺和盛装直接入口食品的容器(盆、桶等),用前须经消毒才能使用。已从保洁柜内取出,但当餐次未用完的,须重新消毒后才能使用。

  3、用化学药物消毒,其消毒液浓度须保持在250至300毫克/升(250至300ppm);浸泡时间不少于5分钟。使用热力消毒,消毒时间不少于10分钟(温度在100C0以上)。

  4、已消毒和未消毒的餐饮具、用具应分开存放,贮存柜上有明显标识。消毒后的餐饮具、用具须存放于保洁专间和保洁柜内备用。

  5、保洁专间、保洁柜应定期清洗消毒,保持干燥、洁净。保洁专间空气消毒每天至少1次,每次30分钟以上。

  6、所用洗涤剂、消毒必须符合卫生标准要求,存放于固定场所,有明显标识。

  九、食品试尝和留样备查安全制度

  1、供学生用的每餐、每种食品(菜肴、汤和主食),须有专人试尝,并作好记录。未发现有任何异常时,才能向学生供(配餐)应。

  2、每餐、每种食品必须设专人负责留样。

  3、留样用的容器,取样用的工具用前必须严格消毒,取样时无菌操作,防止污染。每种食品装1个留样容器,留样量不少于150克,留样容器口用保鲜膜密封后,放置于专用冰箱保存24小时。

  4、留样期满,食用者无不良反应才能解封。

  5、妥善保存食品试尝、留样与解封记录等资料。

  十、就餐场所卫生安全管理制度

  1、保持就餐环境整洁,不得在餐饮具摆台或就餐期间清扫环境。

  2、就餐场所的卫生间、流水洗手设施,配餐间的洗手、消毒和更衣设施能正常使用。

  3、配餐人员应穿戴整洁的工作衣帽和戴口罩,用专用工具拿取食品。

  4、开餐前30分内摆餐饮具和所供食品。当餐未使用完的餐饮具,应回收重新消毒。

  5、不得使用塑料袋和非食品用塑料盒盛装食品。严禁重复使用一次性餐饮具。

  十一、食品冷藏卫生安全制度

  1、食品应分类保存,半成品与原料存放,生熟严格分开。

  2、冰箱或冷库由专人负责检查定期化霜,保持霜薄气足,使其无异味、臭味。

  3、食品做到先进先出先用,已变质或不新鲜的食品不得放入库或冰箱内,食品不得与非食品一起存放,私人食品不准放入冰箱或冷库。

  十二、点心面包间卫生安全制度

  1、点心、面包间工作人员必须严格执行《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。每天须更衣戴工作帽后方可进入点心、面包间,工作期间不得佩带首饰进行操作,不得留长指甲。

  2、点心、面包间必须保持环境整洁,各种无关物品不得进入点心、面包间,各种工具用后随时洗净,冰箱每天清理一次,地面每天拖洗,笼垫入锅高温煮净油污,蒸锅每天放水清洗。保持烘箱及托盘整洁,各种模具用后洗净擦干,按类归放,防止锈蚀。

  3、各种点心、面包用料保持新鲜,各种添加剂必须按规定使用。各种半成品制作后应分别加罩进入冰箱,防止脱水干裂变质。

  4、每天工作过后,各种用具全部清洗干净,抹布洗净晾干,案板光洁无垢,工具摆放有序地面洁净无灰。

  十三、锅炉安全管理制度

  1、除锅炉操作人员和管理人员之外,非操作人员严禁进入锅炉房。

  2、当班锅炉操作人员要严格按照锅炉操作要求操作,随时巡查所有设备是否正常运转。

  3、锅炉房禁止堆放易燃、易爆、有毒物品,对锅炉的相关备用设施要按指定地点存放,要摆放整齐并有专人看管。

  4、锅炉在运行时,当班操作人员必须坚守岗位,不准看书、看报、睡觉及做其他事情。锅炉一旦发生事故,当班操作人员必须立即停炉,采取补救措施,防止事故扩大,并立即上报单位管理人员。

  5、当班操作人员必须做好以下记录:

  A、锅炉运行记录;

  B、水处理记录;

  C、设备事故维修记录;

  D、单位主管领导和锅炉维修人员检查记录。

  6、锅炉操作人员在交接班时,必须保持锅炉、锅炉房及其周围的清洁卫生,所属设备的清洁卫生。

  7、锅炉每年必须经市劳动部门内检和外检一次,锅炉压力表每半年要校对一次,合格方能投入使用。

  十四、水电气安全管理制度

  1、各班组水、电、气落实专人负责,责任落实到具体人员,各组长负责检查监督。

  2、各负责人每天下班时负责关好各处水、电、气开关,并关好电总闸。

  3、各班组长要经常组织本组人员对本组的设施设备进行检查,如有漏水、电、气现象,及时向管理人员报告,以便组织维修人员维修。

  4、保持高度责任心、警惕性,严防事故发生。

  十五、剩菜安全处理制度

  1、各班组要合理计划、安排、准备好备用菜,杜绝大量剩余菜。

  2、对于当餐未售完而不能再利用的饭菜,班长要负责倒入潲桶,不能留做下餐使用。

  3、当餐未用完的原料、辅料、调味品,根据不同情况,分别进入冰箱或加盖保存。

  4、各组管理人员要常检查、常督促,防止工人为了节约把不能再利用的剩菜炒热后再卖。如发现此类情况要对工人进行严厉处理,以确保食品卫生安全。

  食堂岗位职责规章制度 3

  1、依照会计法规设置会计科目,建立会计账簿。

  2、编制会计凭证,做到准确无误。

  3、及时登记明细账、总账,账证相符。

  4、按时编制会计报表,做到帐表相符,借贷*衡。

  5、按照权责发生制原则,进行会计核算。

  6、负责售饭系统有关会计事项,依规定做好结算工作。

  7、对餐厅资金登记造册,编制发放保管卡片。

  8、负责其它会计事项及领导交办临时工作。

  食堂岗位职责规章制度 4

  一、待加工的原料,一律不得直接放于地面。

  已加工清洗的原料应放于台面或金属铁架上,肉类原料如放置时间超过1小时宜放置冷柜保存,以防细菌大量繁殖。

  二、冷藏柜的使用:

  1、粗加工间的冷柜专为存放生的肉类及原料,不得存放其它熟食品或熟的半成品。

  2、肉类不得直接放于冷柜保存,须冷藏保存的肉类必须用不漏水、容量大的容器盛装。

  3、冷柜应定期解冻、清洗,以保证制冷效果及冷柜内环境的清洁卫生。

  4、冷柜不得存放私人食物或饮料。

  三、砧板、刀的使用:

  1、粗加工间的砧板、刀只能用于加工生肉、瓜菜等原料,严禁用于熟食、冷菜等直接供人食用的食物。

  2、砧板每次用完应彻底清刮、冲洗干净后竖起来存放,以确保底、面、边三面光洁。

  四、蔬菜、肉类的处理原则:

  肉类--先清洁,后切碎。蔬菜:一拣二洗三切四浸泡。

  食堂岗位职责规章制度 5

  1、 认真执行《食品卫生法》和《食品卫生五四制》。

  2、 经常学*《食品卫生法》和食品卫生知识,每年进行培训和考核。

  3、 按时进行健康检查,复核卫生许可证、健康证。

  4、 保持室内外环境整洁卫生,无蝇、无鼠、无蟑螂,划片包干,责任到人,坚持每天一小扫,每周一大扫。

  5、 采购、运输、保管、加工、销售的食品符合卫生要求,筵*、菜肴由小样48小时。

  6、 做到食品工(用)具和加工、储存生熟分开。

  7、 保持案板、菜厨、绞肉机等工具的清洁卫生,泔水、垃圾的容器加盖并及时清除。

  8、 餐具、茶具容器做到一洗、二汰、三消毒、四保洁。

  9、 食品储存做到封盖分架,隔墙离地,容器加盖有标签,先进先出,食品仓库内不存放杂品、药品和个人生活用品。

  10、 工作时穿戴整洁的工作衣帽,不留长指甲,不涂指甲油,不戴戒指,不在加工场所吸烟、进食,不随地吐痰,不穿工作服外出或上厕所,进岗前便溺后洗手消毒。

  11、 严格检查考核实行奖罚。


内审会计岗位职责_规章制度3篇(扩展3)

——会计与出纳岗位职责3篇

  1、负责公司日常的费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

  3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11、完成领导布置的其他工作。

  1、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结账对帐,编制会计报表;

  2、管理和监督所需的各项资金;

  3、对外的银行及税务等工作;

  4、领导交待的其它工作。

  1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

  2、按规定每日登记现金银行日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;

  4、发票的开据及发票相应信息数据整理;

  5、负责各类票据的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

  6、财务档案的制作、装订、保管。


内审会计岗位职责_规章制度3篇(扩展4)

——会计人员的规章制度3篇

  第一章总则

  1.为了规范对公司会计人员的管理,使得公司会计人员具有良好职业道德和较高专业技术水*,以公司的发展和经济效益的提高为宗旨,特制定本办法。

  2.本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对会计人员的选拔、任用和管理。

  第二章会计人员的任职条件

  1.公司会计人员实行定期轮岗制度,一般2~4年轮岗一次。

  (1)外派到控股子公司的财务总监、财务部经理,一般3~4年轮岗一次。

  (2)公司财务部的科级干部,一般2~3年轮岗一次。

  (3)一般会计人员,一般2~3年轮岗一次。

  (4)出纳员在同一出纳岗位上工作满2年者,必须轮岗。

  (5)退休前两年的会计人员原则上不再轮岗。

  2.会计人员的具体轮岗时间,由财务负责人按照上述规定,根据具体情况确定。

  3.会计人员调动岗位或者离职,必须与接管人员办理交接手续。

  (1)一般会计人员办理交接手续,由科长监交。

  (2)科长办理交接手续,由部长监交。

  (3)部长办理交接手续,由财务负责人监交。

  (4)财务负责人办理交接手续,由公司总经理监交。

  第三章附则

  1.本制度由财务部制定、解释和修改。

  2.本制度自颁布之日起施行。

  为提高企业财会效率,进而提高企业的经济效益,严格执行*颁发的《会计电算化管理办法》,同时结合本单位的具体情况,特制定本制度。

  一、有严格的操作管理制度

  1、岗位责任制:

  在系统运行前,必须确定会计电算化岗位及职责,根据会计业务量要求和会计数据处理方式不同,可设以下岗位:

  A、会计主管:

  (1)负责组织开展单位会计电算化工作,包括制订会计电算化发展规划、配合计算机人员研制相关的系统开发、会计软件系统的日常应用、岗位监督、会计档案管理等。做为会计主管应具备会计和计算机知识。

  (2)负责制订会计岗位责任制,并协调管理各岗位员工的工作。

  (3)制订会计电算化的各项管理制度。

  (4)负责整个系统正常运行、应用软件资源的调配、系统故障及时处理。

  B、系统操作员:

  (1)负责会计核算所需数据,如:记帐凭证、往来帐、银行帐、报表、材料单、工资单等。

  (2)打印输出各种帐簿、报表等。

  (3)做好数据备份工作。

  C、凭证审核员:

  (1)对手工计算编制的计帐凭证审核。

  (2)负责计帐、结帐工作。

  (3)负责报表的编制工作。

  (4)做好数据的备份工作。

  D、会计档案:

  (1)负责有关系统软盘、数据软盘的存档,各种帐、证、表的保管。

  2、操作管理制度:

  (1)操作员应经过系统培训后才能上岗。

  (2)应经会计主管批准才能上岗,且只能在主管批准的权限内工作。

  (3)严格按系统说明完成每一步工作。

  (4)若出现故障情况,应报告领导一同分析原因;若出现系统引起的故障,应及时通知销售商派人进行维护。

  (5)应至少一个月备份一次数据,以防数据丢失。

  (6)外来软盘不得在有会计软件的机器上运行,以防感染病毒。

  3、机房管理制度:

  (1)未经许可的无关人员不得随意使用财会专用机。严禁在机器上玩游戏。

  (2)不得带电拔插头,以免损坏机器、设备。

  (3)严禁使用外来软盘,必要时要先杀毒后再使用。

  (4)严格按顺序开启机器,长时间离开应关闭机器,下班必须关闭电源。

  (5)应保持计算机清洁。

  (6)计算机出现故障,应由专人维修,未经许可不得擅自拆开。

  4、有严格的硬件、软件维护制度:

  若硬件出现故障,应及时通知销售商派人维护,切勿自己拆开。

  软件维护包括:

  (1)对会计软件的日常维护,包括:科目的升级、常见错误排除、数据恢复、调整打印机参数等。


内审会计岗位职责_规章制度3篇(扩展5)

——内审员的岗位职责3篇

  1、体系审核:做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作,负责组织实施职能部门的体系审核工作,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。

  2、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。

  3、流程优化评价:担任公司流程优化评审员,根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作,提供增值服务,推动管理完善。

  4、迎接外审:组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

  5、改进项目的策划、实施或参与:公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,策划组织实施,固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力量。

  6、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

  7、部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改,部门制度健全等。

  1、负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;

  2、参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;

  3、指导乘用车供应商&物料*台的'建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;

  4、帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;

  5、掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实。

  1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;

  2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;

  4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;

  5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水*;

  6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作;

  7、安排各项会议的日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;

  8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。


内审会计岗位职责_规章制度3篇(扩展6)

——出纳会计财务岗位职责3篇

  一、岗位职责

  1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

  2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的.核对工作。

  3、负责库存现金的保管工作。

  4、负责与现金有关报表的编制和分析

  5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

  6、负责现金预算的编制和执行监控

  7、完成领导临时交办事项

  二、工作标准

  1、现金收付业务处理标准

  对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证,复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确;手续及相关单证是否齐全;数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确;

  2、支付暂借款的管理标准

  出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

  出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款,对挪用者及时上报财务科长,视情节轻重追究责任。

  3、库存限额的管理标准

  根据日常资金需要提取现金,库存现金不得超过

  规定限额,超过部分及时存入银行。

  4、票据、印章的使用及保管

  妥善保管支票、内部结算发票、收据,防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

  5、妥善保管库存现金及有价证券,保险柜的密码要保密,保管好保险柜钥匙,不得转交他人。

  6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符,发现差错及时查清原因更正。

  岗位职责

  1、制作记账凭证,及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。

  2、独立完成各种账务处理和报税工作。

  3、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

  4、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

  5、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。

  7、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

  8、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

  9、完成领导交办的其他工作任务。

  任职资格

  1、会计相关专业,专科以上学历,具有会计初级及以上职称

  2、认真细致,爱岗敬业,有良好的职业操守,责任心强,有较好的沟通能力和合作精神

  3、熟练操作财务软件及办公软件

  4、熟悉财税政策,具备良好的财务分析能力

  5、3年以上独立做账经验,有电商经验者优先考虑。

  岗位职责

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

  任职资格

  1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  2、具有1年以上出纳工作经验;

  3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

  4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

  5、工作认真,态度端正;

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