一、下单:
1. 通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
2. 分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。
3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核
4. 定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。
二、稽催:
采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三、入库:
一).实物入库:
收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。
二).单据入库:
采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四、退货:
采购填写退货单,进行定单退货。
五、对帐:
一、月结表:
每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。
二、增值税发票:
校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。
六、付款:
根据付款周期编制付款计划,安排付款。
一、下单:
1. 通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
2. 分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。
3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核
4. 定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。
二、稽催:
采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三、入库:
一).实物入库:
收货员收材料之前需确认供应商的.送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。
二).单据入库:
采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四、退货:
采购填写退货单,进行定单退货。
五、对帐:
一、月结表:
每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。
二、增值税发票:
校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。
六、付款:
根据付款周期编制付款计划,安排付款。
1.服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2.负责公司的物资、设备的采购工作;
3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;
4.负责对采购材料质量、数量核对工作;
5.有权拒绝末经领导同意批准的采购定单;
6.负责办理交验、报账手续;
7.负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报;
8.对所承担的工作全面负责;
9.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;
10.协助做好有关物资采购工作的事项;
1、协助采购经理进行采购方面的工作;
2、管理采购合同及供应商文件资料,建立供应商信息资源库;
3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;
4、制作、编写各类采购指标的统计报表;
5、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据;
6、摸索、量化工作绩效指标,记录并不断改善;
7、完成领导交办的其他任务。
一、必须熟悉本食堂所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准,卫生管理办法及相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。
二、应熟练掌握必要的感官检查方法,采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等,防止购进假冒伪劣和过期产品。
三、采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单,发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购,索取的各种卫生证明应保存备查。
四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的采购和运输,在保证质量的前提下,应按照价格合理的原则订货,并做到按时、按量、按质,不能耽误正常工作。
五、采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品,不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向科长请示并得到同意。
六、应及时向班组长、管理员、科长介绍市场上各类主副食品的价格、行情,为科学制定菜谱、节约成本提供依据。
七、采购员要做到“三勤”(勤跑、勤问、勤联系)为办好伙食做出贡献。
1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规,及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定,自觉遵纪守法,做到大公无私、廉洁奉公。
2、熟悉采购渠道,熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料,严禁采购腐败变质食品和过期食品。
3、及时与食堂各位班长联系,落实食品采购的规格、品种、数量,避免差错,减少浪费。
4、经常与仓库保管员取得联系,核实当前库存储备情况,防止积压。把好进货质量关,杜绝假冒伪劣食品流入。
5、采购的食品必须质量可靠,价格合理,数量准确,达不到上述要求,验收人员有权拒绝验收,其损失由采购员负责。
6、在正规厂家(商家)采购的主副食品,必须取得合规的原始票据;在农贸市场、个体商贩采购的,必须有供货商出具的原始凭证(含白条)。
7、采购员在主任的组织领导下,分工负责采购供应各食堂的主副食、调料、厨具、劳保和必需的原材料。坚持以采促俏,以销定采,勤采勤销的原则,发扬"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神,坚决完成领导交给的各项工作任务。
一,掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。
二,严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可实施。
三,采购物品应做到择优选择,物美价廉;时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板,信息,供经营部门参考。
四,经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率;经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划,有步骤地安排好各项事务。
五,严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按"畅销多进,滞销不进"的原则,保证充足货源。
六,各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作。
七,严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿,受贿,在*等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要及时,不得随意拖账挂账。
八,努力学*业务知识,提高业务水*,接待来访人员要热情有礼,外出采购时要注意维护公司的礼仪,利益和声誉,不牟私利。
九,严格遵守公司的各项规章制度,服从上级领导的分工安排。
1、熟悉汽车配件,并能熟练使用计算机进行操作,对汽配市场信息较敏感,工作扎实,责任心强,熟悉仓库管理及物流管理。
2、对计划量进行审核做好计划的延续和补充工作,对配件供应的及时性、正确性负责。
3、以低成本高品质为目标,积极开发配件配套厂家,降低采购费用,提高采购效率。
4、建立采购供应的业务档案,掌握不同运输方式的运输天数,费用等,进行定量分析,确定最佳采购方案。
5、备品备件要实行“货比三家”的原则,做到质优价廉,货真价实,确保供货服务优良、及时。并通过分析比较,制定出最佳订货单,保证无断档,无积压。
6、加强采购管理,适时、适量、适质、适价、按计划采购,特殊情况有权做临时调整。
7、采购过程中,要强化验货工作,对配件的品牌、规格、数量等都要做的准确无误,认真完成配件的第一次检验工作。
8、入库验收工作中,采购员要协同计划员、库管员做好配件的第二次检验工作、对配件的质量、品牌、规格价格等问题做合理的解释。
9、负责配件质量、数量的异常处理,及时做好退货及退换。
10、对急件、零星采购件,采购员要进行充分的询价、比价、议价,并按采购程序优先办理。
11、积极完成部门经理交办的其他工作。
一、采购员要严格遵守公司各项规章制度,维护公司形象,廉洁奉公,不准私拿回扣,不准假公济私,损坏公司利益。
二、负责材料和配件的采购工作,严格把好质量关,严禁购未经批准验证的副厂件、假冒厂件入库,严禁采购伪劣产品入库。
三、抓好配件采购的计划组织实施工作,做到凭单采购,严禁盲目采购。需要报价的配件应先报价后拿货。
四、要保证零配件采购的及时性,市内购件的应在1小时内完成,市外购件的应在3天内完成。因采购组织不当影响工期的要追究采购员责任。
五、购回的配件,一定要交仓管员验收,凭货物入库单和发票才能到财务报销。如发现不合格的配件,由采购员负责替换。
六、采购员要按厂部制定的进货网点进货。特殊情况,经领导同意方可在其他点采购,但要先报价后采购。
1、根据各公司各透析中心经营状况,制定合理采购计划;
2、加强药品计划采购管理、避免药品积压和浪费;
3、建立药品登记簿、对总需药品有管控采购应急预案;
4、负责对接、调动、协调药品厂家资源调动及关系维护;
5、了解药品信息及市场价格、保证药品采购质量优质,价格合理。
6、有药品从业经验,肾内科血透背景优先考虑!
——药店采购员岗位职责
药店采购员岗位职责
随着社会不断地进步,我们每个人都可能会接触到岗位职责,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,下面是小编为大家整理的药店采购员岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
1、认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规,采购药品必须坚持“质量第一、按需进货、择优采购”的原则,保证购进药品的质量。
2、负责制订年度、月份及日常采购计划,提交审核批准后按计划购进药品并负责建立企业经营目录。
3、负责对供应商合法资格的考核并索取合法资格证明材料,填《首营企业审批表》和《首营品种审批表》交质管员审核,报经理审批后方可进货,并建立完善合格供户档案。
4、负责供货合同的起草,按经理授权签订,明确相关质量条款,提交审核批准后执行,并建立合同档案。
5、负责药品货源及价格行情的调研,负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。
6、负责建立购货记录,记录项目要齐全,内容要完整,按规定保管。
7、了解供货企业生产、经营、质量状况,收集分析企业所经营药品和同类药品的质量情况,及时反馈信息。
岗位职责:
1、执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、执行并完善成本降低及控制方案;
4、开发、评审、管理供应商,维护与其关系;
5、填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告;
任职要求:
1、男女不限,18—30岁,大专及以上学历;生物工程专业毕业;
2、医药类相关专业或医药行业有相关工作经验者优先考虑;
3、有良好的沟通能力;
4、工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神;
5、有良好的职业道德和素养,能承受一定工作压力。
1、坚持“质量第一”的方针,严格执行《药品管理法》、GSP等法律法规、行政规章对采购工作的质量要求。
2、坚持“按需进货,择优采购”的原则,严格按采购制定的购货计划采购药品。
3、负责对首营企业的法定资格、质量信誉进行初审,初审合格的,索取相关证照,填写“首营企业审批表”经质量负责人审核后报门店负责人批准。 4、负责采购药品的具体实施,保证签订合同的供应商已列入批准的《合格供应商目录》中,并在有效期限内。
5、负责对首营品种的`合法性、质量可靠性进行初审,初审合格的,填写“首营品种审批表”并与样品、资料一起交质量负责人审核及报门店负责人批准,向供应商索取首营品种的同批号检验报告书,必要时配合质量管理人员对其进行现场考查。
6、负责与供货单位签订质量保证协议。协议内容应当符合GSP的规定。
7、配合质量管理人员收集供货单位的经营状况、质量状况及市场信息,建立健全药品质量档案,确保经营品种质量。
8、收集供应商和市场信息资料、合同协议,建立、健全供应商档案,购货合同档案,并进行分类装订。
9、负责建立购进记录并按规定保存。
10、负责索取合法票据药店采购员岗位职责药店采购员岗位职责。
11、负责通知药品退货及协助药品报损工作。
岗位职责:
1、负责所属品种做好产品缺货采购、产品订价、调价工作、及时完成日常工作;
2、负责所属品种的开发、采购及相关品种的政策洽谈,分析本月新品销售数据并制订次月新品相关激励政策;
3、负责对所属供应商发票跟踪、资金安排、付款申请。
岗位要求:
1。本科及以上学历,医药类相关专业,有医药零售行业经验;
2。 3年以上医药公司采购经验,有大型连锁药店相关采购领域工作经历者优先;
3。 熟悉采购流程,熟悉采购相关质量管理体系;
4。 良好采购谈判能力和协调能力,团队精神强;
5。对行业状况,产品知识比较了解。
岗位职责:
1、负责连锁药店的采购、销售等工作;
2、负责洽谈供应商、统一采购、统一分销等工作;
4、确保采购的产品符合门店的需要;
3、完成岗位责任及任务;
任职要求:
1、医药专业背景、连锁药店采购工作经验者优先;
2、熟悉医药采购的规则,熟悉采购流程,能协助销售工作;
3、沟通能力强,学*能力强,业务能力强。
4、熟悉办公软件及本草X6系统。
岗位职责:
1、负责所属品种做好产品缺货采购、产品订价、调价工作、及时完成日常工作;
2、负责所属品种的开发、采购及相关品种的政策洽谈,分析本月新品销售数据并制订次月新品相关激励政策;
3、负责对所属供应商发票跟踪、资金安排、付款申请。
岗位要求:
1.本科及以上学历,医药类相关专业,有医药零售行业经验;
2.3年以上医药公司采购经验,有大型连锁药店相关采购领域工作经历者优先;
3.熟悉采购流程,熟悉采购相关质量管理体系;
4.良好采购谈判能力和协调能力,团队精神强;
5.对行业状况,产品知识比较了解。
(1)分析公司原材料品质、市场价格等行情。
(2)寻找物料供应来源,对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。
(3)与供应商洽谈,并安排工厂参观,建立供应商的资料。
(4)要求报价,进行议价,有能力的可进行估价,并作出比较。
(5)采购所需的物料。
(6)查证进厂物料的数量与品质药店采购员岗位职责文章药店采购员岗位职责
(7)对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估。
(8)掌握公司主要物料的市场价格起伏状况,了解市场走势,加以分析并控制成本。
(9)依据采购合约或协议控制、协调交货期。
——材料采购员岗位职责
材料采购员岗位职责
在现在社会,岗位职责起到的作用越来越大,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家整理的材料采购员岗位职责,希望对大家有所帮助。
1.熟悉和掌握公司所需各类原料和成品的名称、型号、规格、单价和产地。在采购主管的督导下,分工负责部分原料、包装材料的采购工作。
2.负责原料市场信息的采集与分类统计处理,并建立相关信息档案与各品种的供应商档案,供公司原料采购决策参考。
3.协助采购主管建立供应商评估体系,每年至少对所有原料品种的供应商做一次评估,作为供应商选择和调整的依据。
4.每天读取原料库存报表,并现场巡查仓库实际情况,充分掌握原料现时库存与计划用量,作为编制采购计划的依据。
5.协助采购主管根据生产计划和资金情况编制采购计划,并对所分管的采购品种形成可行的采购方案并具体落实。
6.严格执行采购合同,对合同双方的履约进程随时跟踪,并就履约情况及时与供应商沟通,确保合同落实。
7.原材物料到货后,与保管、品管协同验收,如发现到货数量质量与合同不符的现象时,及时反馈给供应商及其他相关人员,采取适当应对和调整措施。
8.配合采购主管协调公司相关部门,跟踪原料付款计划的落实。 负责原料供应商客户的来访接待工作,做好电话来访记录,并适时通知相关人员,保证业务工作及时顺畅进行。
9.协助品管人员做好大宗原料(玉米)的验收工作,确保接收原料公*、公正、合理。
10.及时学*掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息。
11.正向诚信、廉洁自律,主动学*提升业务水*与道德修养。
12.需协助采购主管完成的其他业务工作及主管交办的其他相关工作。
13.认真完成公司根据实际情况安排的其他临时性工作。
1、配合施工部门编制好施工材料计划,确保施工现场的材料供应,采购材料;
2、进行装饰材料市场调研,开拓供货商资源渠道,为公司投标项目材料的价格审核、预算、报价、合同签订及采购工作负责;
3、熟悉建筑材料的性能和特点;及时掌握原材料市场价格情况,积极收集和分析供货商信息、市场趋势,准确地提供有关材料采购的市场状况;
4、建立完善的公司材料供应商资源数据库,并负责更新及维护;
5、必要时跟进重点工程的材料采购及施工现场的签收管理。
1、熟悉装饰装修采购业务,能独立完成装饰装修项目材料采购工作;
2、及时掌握材料市场价格动态,积极开拓材料渠道,确保采购材料具备价格优势且满足要求;
3、熟悉各种材料技术性能、标准以及规定;
4、根据项目要求,确保材料供应及时到位;
5、跟踪工地仓库材料的出入帐情况,并进行有效管理;剩余材料及时清点退仓。
6、配合其他与材料相关的工作;
7、公司其他采购工作。
8、原料仓库管理。
9、车辆管理。
根据现场项目部提报的材料计划进行市场询价,货比三家,向领导汇报,确定材料供应商及材料采购价格,实施材料采购。与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。
协助预算部做好采购合同的签订、申请付款及质保的相关工作。
建立材料账册,做好所购材料的收发登记,对发放材料按项目进行分类登记,详细记录材料发放数量及采购价格。
对送达工地(库房)的材料进行入库验收,参加与施工队伍进行的交接验收,签发领料(出库)单,双方签认。
1、按照施工进度要求,做好材料采购计划,结合工程进度情况,及时购买工程所需的各种材料;
2、认真执行公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低采购成本;
3、及时掌握市场行情,按“质优价廉、货比三家、公开公*”原则择优采购;
4、对于完成项目进行材料采购成本统计与分析;
5、注重收集市场信息,及时反馈市场材料价格信息;
6、协助公司预算部做好材料投标送样及询价工作;
7、积极开拓市场供应商资源。
工作职责:
1、个人品德廉洁、刻苦耐劳,工作认真,责任感强。
2、通过互联网、展会等多种渠道对供应商进行筛选建立“供应商资料库”,根据公司实际合作情况和市场反馈,每年对资料库中的供应商进行复评,移除不合格供应商,实施动态管理。
3、协助公司开展投标询价工作,按甲方要求制作投标材料样板送至甲方指定地点。
4、工程中标后,材料部对工程项目的主材制定相关的材料样板交由项目经理与甲方确认。同时进行货比三家询价,将询价结果汇报给董事长,由董事长确认主材的供应商及材料采购价格。
5、材料部根据项目部提供的材料进场计划表以及预算部给出的材料数量做出相对应的《货期表》提供给项目部。
6、材料到工地后,材料部负责将收货人和项目经理签字后的送货单返回到财务部冲账,并向财务部提供相关的.材料发票。
7、完成领导交代的其他任务。
任职条件:
1、2年及以上建筑装饰行业材料采购员的从业经验者优先考虑;
2、发展潜力佳、能力优秀者薪资、待遇从优;
3、吃苦耐劳、认真负责的优先考虑;
1、与材料供应商的联络和管控,保证材料种类齐全;
2、做好并建立供应商档案和客户服务档案;
3、做好项目经理对接、并与供应商协调,保证材料供应的及时性;
4、及时未预算部提供材料成本信息,为设计部提供材料样本;
1、负责采购材料的质量,控制材料成本;
2、根据项目部提出的材料计划单及时采购所需要的材料;整理材料库及材料供应商名单;
3、根据材料供应情况,进行市场询价、调研分析,向项目部汇报,及时掌握材料市场的价格信息,收集整理第一手资料;
4、材料成本的核算工作,核查工地材料的用量及消耗、损耗情况;
5、负责各项目采购数据录入、统计及材料采购台帐;供应商的搜集,采购物资的支付工作。
1、严格执行公司关于材料采购的项目规章;
2、熟悉主要建筑材料及装饰材料的产品特点和质量要求,熟练掌握材料成功采购管理制度;
3、进行市场询价和比价,并进行资料记录,简历价格对比系统;
4、最大程度的保证采购物资的质量,并取得较低的采购成本;
5、组织对主要供应商的资信调查;
6、针对采购的材料、设备进行出入库、验收管理;
7、及时上报和妥善处理项目上级本部门的突发事件;
8、及时完成领导交办的其他工作。
1、与材料供应商的联络和管控,保证材料种类齐全;
2、做好并建立供应商档案和客户服务档案;
3、做好项目经理对接、并与供应商协调,保证材料供应的及时性;
4、及时为工程部提供材料最新成本信息并更新预算模板,为设计部提供材料样本;
5、妥善处理客户、项目经理关于材料方面的投诉;
6、建立健全供应商管理的各项制度、标准、流程、解决方案,保证持续改进与完善;
7、负责相关材料的采购,须货比三家、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等;
8、完成领导交办的其他相关工作。
材料采购员 千里马 深圳千里马装饰集团有限公司,千里马,千里马工程,千里提供采购报告,材料员应对所采购的材料质量负责,并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。
4、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态,采购材料应货比三家、价比三处,购回的材料应物美价廉.
5、拥有严苛的成本意识,在保证材料质量和施工质量的前提下实行节约,反对一切形式的浪费,想尽一切办法降低成本,以满足在日渐激烈的竞争中客户和开发商对成本越来越高的要求。要拥有在保证材料和施工质量前提下的想尽一切办法打造出成本意识。
6、按照公司有关部门,如项目部提供的材料计划单、在在规定时间内及时租赁和归还,租赁和归还单据必须当日由项目经理或主管领导签字方可结算,做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查,督促整理归堆,杜绝材料浪费。
7、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交主管人员或项目经理审批、材料科长复核,交于会计处挂账。
8、必须服从上级主管或项目经理的安排,服从材料监督部门的监督,配合好各施工班组及保管员的工作。
9、做好材料成本核算工作,核算预算量与实际用量的差额,核算预算价与实际价的差额,核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、三年及以上建筑、装饰材料采购相关工作经验;
4、善良,正直等纯良的人品,优良的职业道德,将职业生涯规划置于人生的重要位置且愿意孜孜以求的人。
5、计算机操作熟练,普通话标准,有良好的沟通能力,可以接受全国范围内出差 。
1、协助采购经理进行采购方面的工作;
2、分析供应商报价,通过比价、议价、达成目标价格;
3、完成采购合同的签订并督促跟踪履行情况;
4、管理采购合同及供应商文件资料,建立供应商信息资源库;
5、完成领导交办的其他任务
1.负责材料部供应商的开发,管理和维护工作,建立供应商档案及管理体系,维护好供应商的关系;
2.协助财务部完成月度供应商货款结算工作.与相关部门及时沟通,对产品结构进行优化;
3.依据公司经营需要,制定材料供应计划、材料采购计划;
4.熟悉工程进度及市场情况,按计划进行采购,并满足质量进度要求;
5.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划;
6.监督材料的使用情况,对材料浪费、损坏情况应及时制止。
岗位职责:
1、在上级领导的管理下开展材料采购工作;
2、熟悉公司规章制度及流程;
3、负责市场材料价格调查及咨询;
4、负责材料采购计划的跟进;
5、负责招标流程及制度的完善。
任职要求:
1、工程相关专业大专以上学历;
2、1-3年相关工作经验,应届毕业生也可考虑;
3、有较好的职业素养,较强的责任心,和细心;
4、可接受加班及异地工作。
1、大专以上学历,具备2年以上相关工作经验。
2、对建筑材料有一定的了解,熟悉宁波市各大建材市场地理位置。熟悉装饰工程材料的市场价格、性能、施工工艺及采购付款流程, 有较强的商务谈判技巧。
3、具备一定的沟通能力,熟悉日常办公软件。广泛了解搜集材料信息,关注大宗材料价格动态。配合各项目完成投标材料的询价工作。
4、必须具有较高的思想素质,爱岗敬业,顾全大局,大公无私。吃苦耐劳,一切从公司利益出发,人品好。
5、具有较强的市场,懂得建材行业特点,善于对外沟通,了解材料性能,务实精明。
6、根据施工任务安排,会同有关人员编制月、季、年度工程材料采购计划,报领导审批后确定材料供货单位,签订采购合同,严禁不合格材料进入施工现场。
7、配合各项目完成材料小样的准备和提交,负责项目材料定购工作,包括询价、比价、发起材料合同、工厂加工跟踪、材料验收等。
8、负责项目工程材料的采购和供应工作,对所购材料进行跟踪审核。坚持勤俭办企业,精打细算,工程材料的采购必须做到优质、价廉、*距、便运,尽量降低材料成本,及时办理托运,验收和财务结报手续。
9、完成领导交办的其它工作。
10、因部分材料需要跨市定购,要求能适应*距离出差、办事效率高,执行力强。
11、服从管理,工作认真仔细。
——企业采购员岗位职责3篇
1。采购的形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能够代销的不要购销。
2。采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的不要用外汇付款。
3。客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款,要按购销协议办理有关手续。
4。在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。
5。进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
1。了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2。了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本企业的'客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。
3。注意采购高档、商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。
4。根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。
5。要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿,不以次充好。
1、了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2、了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本企业的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。
3、注意采购高档、商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。
4、根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。
5、要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿,不以次充好。
——采购员岗位职责 40句菁华
1、以搞好“采购供应,保障经营需要”为原则,抓好采购管理,了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况,掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求,熟悉各种物资采购计划。
2、同供货商相处,要*等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.
3、后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.
4、供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商,让供应商做相关记录并存档以备用。
5、供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.
6、由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中,并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话
7、负责办理交验报账手续;
8、有权拒绝未经领导同意批准的采购定单;
9、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报;
10、负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。
11、协助做好有关物资采购工作的事项;
12、负责供应商的开发和与供应商的谈判,引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品;
13、负责促销商品的选取和与厂家的谈判,并协助卖场和企划部门开展相关促销活动;
14、谈判应变潜力;
15、营销策划潜力;
16、具有中专以上文化程度。
17、办理物资入库手续,在保证数量相符的状况下,持产品的合格证资质证发票合同等四证交保管员验收。
18、完成领导交办的其他工作。
19、严格遵守各项方针政策和某场管理规定,自觉遵纪守法,做到大公无私廉洁奉公。
20、使用支票,严格按照支票管理使用办法执行,妥善保存,及时报帐,并记录使用开支项目。
21、采购原材料人库,务必经保管员过秤验收,发票签字,并经主任和公司领导审核发票签字,凭人库单方能报帐。
22、完成公司各项指标:营业额、毛利、周转率等;
23、熟悉采购渠道,熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料,严禁采购腐败变质食品和过期食品。
24、及时与食堂各位班长联系,落实食品采购的规格、品种、数量,避免差错,减少浪费。
25、经常与仓库保管员取得联系,核实当前库存储备情况,防止积压。把好进货质量关,杜绝假冒伪劣食品流入。
26、采购的食品必须质量可靠,价格合理,数量准确,达不到上述要求,验收人员有权拒绝验收,其损失由采购员负责。
27、在正规厂家(商家)采购的主副食品,必须取得合规的原始票据;在农贸市场、个体商贩采购的,必须有供货商出具的原始凭证(含白条)。
28、采购员在主任的组织领导下,分工负责采购供应各食堂的主副食、调料、厨具、劳保和必需的原材料。坚持以采促俏,以销定采,勤采勤销的原则,发扬"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神,坚决完成领导交给的各项工作任务。
29、负责市场调研,提供符合公司要求的供应商名单,建立合格分供方档案。
30、对采购业务进行汇总、分析,需要时向采购经理(番禺经理)提供采购报告。
31、负责商品进价、售价调价申请工作。
32、负责按照商品促销计划与供应商谈判、落实签订促销协议工作。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费、促销费、宣传费、超销返利等赞助及奖励的费用条件,并按费用约定催缴各项费用。
33、定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商品销售量和毛利水*分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。
34、有效控制本人专责范围内的药品采购价、存货周转天数、退货和不合格品处理等事项,尽量降低采购成本;
35、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水*。
36、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有验货报告和供应商保函。
37、定期给予销售人员相应的培训;负责新进采购人员的业务培训和管理;负责采购部门的全面工作,保证日常工作的正常运作。
38、负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。
39、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
40、填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。
——外贸采购员岗位职责实用10份
1、根据公司的产品需求,对亚马逊、速卖通等跨境电商*台进行市场分析和调查;
2、能够积极发掘国内优质供应商,进行询价询盘,审核产品外观、功能、质量、价格定位等
3、运用各类工具分析外贸*台上的'热卖产品,有潜力产品,开发热卖产品和新款产品,并对产品的风险进行控制;
4、定期对销售数据进行分析,调整产品开发策略,提高产品销量;
5、掌握市场行情(价格,趋势,竞品)能根据产品实际情况给予运营部门相关建议;
6、完成公司制定的产品开发目标。
1. 主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序,努力提高自身采购
2. 负责对合格供应商资料进行整理、归档,建立合格供应商名册
3.负责对供应商进行询价、比价、议价,并将相关资讯(如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)报采购部经理审批。
4 . 收集商品供货信息,对公司采购策略提出参考意见。
5. 完成领导交待的其他事项
1、主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序,努力提高自身采购业务水*。
2、负责对合格供应商资料进行整理、归档,建立合格供应商名册
3、协助采购部经理定期召集和组织相关部门对所有合格供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估,确保供应渠道畅通。
4、负责对供应商进行询价、比价、议价,并将相关资讯(如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)报采购部经理审批。
5、市场行情的调查、动态资讯收集、整理,并汇报采购部经理,以便及时调整采购策略。
6、订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的'及时信息传递,确保供应商供应产品满足公司的需求。
7、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益。
8、负责与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确。
9、负责实行谁采购谁负责到底原则,跟踪采购产品入库。不良品及时处理,有效控制供应商交货期。
10、完成领导交代的其他事物。
1.陪同客人到批发市场或者到工厂看货
2.跟踪订单并与�S家讨论订单细节,主要负责完成客户订单的跟进,报价
3.到批发市场找货
4.检验货物的质量和数量
5.作出口相关文件
6.制作请款单
7.在跟踪订单的过程当中必须就针对订单的内容不断与客户进行E-mail沟通
8.资料搜索,运用网上的大量资源搜索产品资料,以及与供应商之间的日常业务沟通。
9.做好客人和档口间的联系的桥梁
10..有质量问题的产品及时进行追踪反馈处理。
11.根据客户的需求与数量,找到相对应的`供应商进行产品报价。
12、根据客户定制产品的要求,与工厂进行细节沟通。
13、跟进货物的交货期,让货物顺利准时送达客户手中。
14.上级交代的其他事�铡�
1.负责日常货物库存、进出仓管理盘点、安排等。
2.根据采购项目与供应商议价,按销售需求制定采购计划。
3.拟定采购订单合同,跟踪产品交期。
4.及时与供应商进行对账,配合财务部门抵扣发票和货款申请。
5.开发有竞争力的产品,确保供应渠道的'稳定性和竞争力,以月度为单据列新供应商合作情况反馈。
6.定期寻找新供应商,筛选合适的供应商以确保价格始终有竞争优势,提交新供应商启用申请审批流程。
7.不定期走访合作供应商,掌握其生产、供应商合作能力能反馈给公司。
8.维护和发展与重要供应商的关系,掌握供应商的发展变化情况。
1.负责公司各部门生产原材料及各种行政物流的采购工作。
2.做好物料采购进度跟进记录;并能合理安排采购计划与各部门的衔接工作。
3.及时提供有效的市场信息,并预测材料升降幅度及未来价格趋势,与供应商建立良好的供求关系,以高品质,低价格为采购忠旨,为公司节省物料成本。
4.新供应商的初步洽谈及采购合同的拟定。
5.对供应商质量管理体系,生产能力,信誉的调查评估并做出分析。
6.负责质量问题及索赔案件的协调处理。(协助相关人员调试机器设备等工作)
7.及时跟踪库存情况,核实需采购物品。
8.负责各类采购原始资料的.归类、整理、收集、存档的管理工作,(包括采购样品,图片,图纸并及时登记采购明细账)
9.部门领导安排的其它事项。
岗位职责
1、了解市场产品。
2、不断完善所负责品类的商品结构;收集和分析供应商信息及市场趋势分析,落实供应商开发和供应商过程控制管理工作,建立稳定的供货渠道。
3、根据需求了解、商品报价市场调研、价格比对,控制采购费用、降低采购成本;
4、负责管理所属品类现有供应商及备选供应商,维护供采关系,建战略合作关系;
5、负责所属品类商品资料系统录入、维护;采购订单下单、到货、入库、销售、库存等跟踪相关工作;
6、负责销售数据分析、跟进销售状态,判断商品采购效果,及时与销售部门进行沟通以调整策略。
7、对采购货品及时报账,做到所有单据齐全、金额及货物无误;
8、与销售、仓库、客服等部门沟通,建立稳定的`采购流程;
9、持续跟踪所负责产品的市场状况并及时反馈,保证产品的可持续发展;
10、其他领导分配的工作。
任职资格:
1、高中及以上学历;
2、耐心、细致、沟通表达良好、具有一定的数据分析总结能力;
3、诚实正直,有良好的职业道德和素养,工作积极主动,能承担一定的工作压力;
4、优秀应届毕业生也可考虑
进行市场调研,开拓渠道,监控物料的市场变化,降低采购成本;
负责采购巴西、智利、美国、澳洲等地区的牛肉及其他肉类产品;
全程跟进采购事宜,制定采购合同,执行采购订单和采购合同,确保采购各项环节有效进展,如清关、商检、入库及物流安排等;
有效监督采购与库存数据,确保出入库数据一致;