财务审计部岗位职责(五)份

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  财务审计部岗位职责 1

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的'检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、组织开展政治、业务学*,提高审计人员思想政治和业务素质。

  8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、完成领导交办的其他工作

  财务审计部岗位职责 2

  1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。

  2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。

  3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检�耍�对财务核算进行审核。

  4.负责组织目标成本及成本费用的'控制、分析和考核。

  5.负责做好财务分析,并提出分析报告。

  6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。

  7.负责银行负债的管理工作。

  8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。

  9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。

  10.完成领导交办的其他工作。

  财务审计部岗位职责 3

  1、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺利开展;

  2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、

  3、负责与相关部门的协调和沟通,

  4、负责管理审计的外事活动;

  5、负责内审人员的业务培训、奖惩、提升、人事调整;

  6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的经营活动的监督,以确保财务信息的真实性和完整性

  财务审计部岗位职责 4

  1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

  2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

  3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

  4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的`利用。

  5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

  6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

  7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

  财务审计部岗位职责 5

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的.签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。

  8、对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、组织开展政治、业务学*,提高审计人员思想政治和业务素质。

  11、完成领导交办的其他工作。


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财务审计部岗位职责(五)份(扩展1)

——审计部岗位职责(10)份

  审计部岗位职责 1

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的.实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

  审计部岗位职责 2

  岗位职责:

  1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;

  2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;

  3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的`过程监督;

  4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;

  5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;

  6、完成领导安排的其它工作。

  审计部岗位职责 3

  审计部经理中南集团-中南高科南通中南高科产业园管理有限公司,中南集团,中南集团-中南高科职位描述:

  1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议

  2、根据团队的.审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作

  3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划

  任职要求:

  1、会计师职称或相关资格

  2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求

  3、掌握财务审计的理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计

  4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力

  审计部岗位职责 4

  1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。

  2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

  3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。

  4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:

  ⑴贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;

  ⑵财务状况、财务收支及有关经营活动;

  ⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况; ⑷企业对外投资、借款、担保情况;

  ⑸按照有关规定,对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计;

  ⑹企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况; ⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;

  ⑻接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。

  ⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

  5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的

  聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

  6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的.有关规定整理归档。

  7、监督被审计单位执行审计决定情况。

  8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。 9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

  10、领导交办的其他事项。

  审计部部门岗位职责

  1、内部审计部门应当履行以下基本职责:

  (1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

  (2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;

  (3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;

  (4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

  2、其他职责:

  (1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;

  内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

  (2)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;

  (3)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等;

  (4)内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中;

  (5)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档;内部审计部门应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间;

  (6)协调和配合**审计、社会审计、财税部门的审计检查工作;

  (7)协助监事会检查相关事项,为监事会提供相关材料;

  审计部岗位职责 5

  审计部部门职责

  一、内部审计部门应当履行以下基本职责:

  (一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

  (二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;

  (三)并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;建立反舞弊机制;

  (四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

  二、其他职责:

  (一)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。

  内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

  (二)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。

  (三)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点,对上述业务环节进行调整。

  (四)内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。

  (五)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。

  内部审计部门应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。

  三、具体实施

  (一)内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。

  评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。

  (二)内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。内部审计部门应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。

  (三)内部审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况。内部审计部门负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作,并将其纳入年度内部审计工作计划。

  (四)内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险,应当及时向审计委员会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的`,董事会应当及时向本所报告并予以披露。上市公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或重大风险、已经或可能导致的后果,以及已采取或拟采取的措施。

  (五)内部审计部门应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计。在审计对外投资事项时,应当重点关注以下内容:

  1、对外投资是否按照有关规定履行审批程序;

  2、是否按照审批内容订立合同,合同是否正常履行;

  3、是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益,并跟踪监督重大投资项目的进展情况;

  4、涉及委托理财事项的,关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行使,受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好,是否指派专人跟踪监督委托理财的进展情况;

  5、涉及证券投资事项的,关注公司是否针对证券投资行为建立专门内部控制制度,投资规模是否影响公司正常经营,资金来源是否为自有资金,投资风险是否超出公司可承受范围,是否使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资,独立董事和保荐人(包括保荐机构和保荐代表人,下同)是否发表意见(如适用)。

  (六)内部审计部门应当在重要的购买和出售资产事项发生后及时进行审计。在审计购买和出售资产事项时,应当重点关注以下内容:

  1、购买和出售资产是否按照有关规定履行审批程序;

  2、是否按照审批内容订立合同,合同是否正常履行;

  3、购入资产的运营状况是否与预期一致;

  4、购入资产有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况,是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项。

  (七)内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计。在审计对外担保事项时,应当重点关注以下内容:

  1、对外担保是否按照有关规定履行审批程序;

  2、担保风险是否超出公司可承受范围,被担保方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好;

  3、被担保方是否提供反担保,反担保是否具有可实施性;

  4、独立董事和保荐人是否发表意见(如适用);

  5、是否指派专人持续关注被担保方的经营状况和财务状况。

  (八)内部审计部门应当在重要的关联交易事项发生后及时进行审计。在审计关联交易事项时,应当重点关注以下内容:

  1、是否确定关联方名单,并及时予以更新;

  2、关联交易是否按照有关规定履行审批程序,审议关联交易时关联股东或关联董事是否回避表决;

  3、独立董事是否事前认可并发表独立意见,保荐人是否发表意见(如适用);

  4、关联交易是否签订书面协议,交易双方的权利义务及法律责任是否明确;

  5、交易标的有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况,是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项;

  6、交易对手方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好;

  7、关联交易定价是否公允,是否已按照有关规定对交易标的进行审计或评估,关联交易是否会侵占上市公司利益。

  (九)内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用情况时,应当重点关注以下内容:

  1、募集资金是否存放于董事会决定的专项账户集中管理,公司是否与存放募集资金的商业银行、保荐人签订三方监管协议;

  2、是否按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金,募集资金项目投资进度是否符合计划进度,投资收益是否与预期相符;

  3、是否将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资,募集资金是否存在被占用或挪用现象;

  4、发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金投向等事项时,是否按照有关规定履行审批程序和信息披露义务,独立董事、监事会和保荐人是否按照有关规定发表意见(如适用)。

  (十)内部审计部门应当在业绩快报对外披露前,对业绩快报进行审计。在审计业绩快报时,应当重点关注以下内容:

  1、是否遵守《企业会计准则》及相关规定;

  2、会计政策与会计估计是否合理,是否发生变更;

  3、是否存在重大异常事项;

  4、是否满足持续经营假设;

  5、与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。

  (十一)内部审计部门在审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况时,应当重点关注以下内容:

  1、公司是否已按照有关规定制定信息披露事务管理制度及相关制度,包括各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的信息披露事务管理和报告制度;

  2、是否明确规定重大信息的范围和内容,以及重大信息的传递、审核、披露流程;

  3、是否制定未公开重大信息的保密措施,明确内幕信息知情人的范围和保密责任;

  4、是否明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务;

  5、公司、控股股东及实际控制人存在公开承诺事项的,公司是否指派专人跟踪承诺的履行情况;

  6、信息披露事务管理制度及相关制度是否得到有效实施。

  审计部岗位职责 6

  职责描述:

  1、负责公司审计***的部门管理工作;

  2、公司市政项目建设工程中的`进度款审计、造价审计、结算审计;

  3、对分包单位、劳务工作的清账审计;

  4、完善和优化审计制度;

  5、按时完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算经验,5年以上结算经验;

  2、有良好的管理能力和沟通协调能力;

  3、具备较强的语言沟通和交流能力;

  4、原则性强,具备冲突处理能力。

  5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;

  6、较强的解决问题的能力。

  审计部岗位职责 7

  岗位职责:

  1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;

  2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;

  3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。

  4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的.后续审计;

  5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;

  6、完成领导交办的其他工作。

  审计部岗位职责 8

  岗位职责:

  1.负责各单位的'会计核算,严格控制成本费用,节约开支。

  2.负责各单位成本费用核算和核对工作,及时提供成本费用报表。

  3.负责往来账目的核算、核对、检�撕颓逅愎ぷ鳌�

  4.完成领导交办的其他工作。

  审计部岗位职责 9

  1、主持审计部日常工作;

  2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划;

  3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目;

  4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目;

  5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的'价格审核;

  6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作;

  7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作;

  8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。

  审计部岗位职责 10

  一、审计部职责

  1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;

  2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

  3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;

  4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;

  5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;

  6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  7、完成领导交办的其他工作。

  二、审计部负责人岗位职责

  1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;

  2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;

  3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;

  4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;

  5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;

  6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;

  7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;

  8、负责组织开展内部审计人员的`业务知识培训;

  9、完成领导交办的其他工作。

  三、审计员岗位职责

  1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;

  3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;

  4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;

  5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  6、完成领导交办的其他工作。


财务审计部岗位职责(五)份(扩展2)

——审计部经理岗位职责优选【五】份

  审计部经理岗位职责 1

  荣怀集团审计部经理荣怀集团有限公司荣怀集团有限公司,荣怀岗位职责:

  1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。

  2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的.财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。

  3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。

  4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。

  5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

  6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。

  7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。

  8、领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;

  2、有注册会计师、审计师资格证者优先;

  3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。

  4、品行端正,过往无违法违纪行为。

  审计部经理岗位职责 2

  财务审计部经理浙江新宇贸易有限公司浙江新宇贸易有限公司,新宇职责描述:

  1、宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

  2、负责财务管理制度建设与落实工作;

  3、负责部门计划与总结工作;

  4、负责公司预算与决算工作;

  5、负责公司资金管理工作;

  6、负责公司资产统筹与监管工作;

  7、负责公司风险识别与管控工作;

  8、负责公司审计工作;

  9、负责公司税务筹划工作;

  10、负责财务分析与改进工作;

  11、负责财务架构优化工作;

  12、负责财务审计线团队建设工作;

  13、完成领导交办其他任务。

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

  2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

  3、具有较强的`沟通能力、协作能力。

  4、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

  审计部经理岗位职责 3

  荣怀集团审计部经理荣怀集团有限公司荣怀集团有限公司,荣怀岗位职责:

  1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。

  2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的'使用等进行审计,汇报。

  3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。

  4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。

  5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

  6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。

  7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。

  8、领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;

  2、有注册会计师、审计师资格证者优先;

  3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。

  4、品行端正,过往无违法违纪行为。

  审计部经理岗位职责 4

  职责描述:

  1、负责公司审计***的部门管理工作;

  2、公司市政项目建设工程中的.进度款审计、造价审计、结算审计;

  3、对分包单位、劳务工作的清账审计;

  4、完善和优化审计制度;

  5、按时完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算经验,5年以上结算经验;

  2、有良好的管理能力和沟通协调能力;

  3、具备较强的语言沟通和交流能力;

  4、原则性强,具备冲突处理能力。

  5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;

  6、较强的解决问题的能力。

  审计部经理岗位职责 5

  1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、有汽车行业内审工作相关经验;

  3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;

  4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

  5、具有强烈的事业心、责任心和良好的'职业道德,保密意识强

  岗位职责:

  1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

  2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

  3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。


财务审计部岗位职责(五)份(扩展3)

——财务资金部岗位职责(五)份

  财务资金部岗位职责 1

  1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;

  2、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜,并能在期限前提交财务报表;

  3、监督日常开单流程,确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。

  4、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

  5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

  6、完成上级领导分派的任务。

  财务资金部岗位职责 2

  1.每月核对应收应付账款,及时清算和客户供应商的应收应付款项。

  2.销项的发票以及出库单的开具。

  3.负责领导交代的其它事项。

  4.负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

  5. 负责人员考勤的记录与编制。

  6.负责公司支付单据申请的审核,确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

  7.负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确。

  财务资金部岗位职责 3

  职责描述:

  1、负责部门的建设工作。

  2、按照区域公司财务资金管理体系及各项管理流程、制度与标准,组织实施区域和项目公司/项目部相关财务资金工作。

  3、组织区域和项目公司/项目部全面预算管理工作。

  4、负责资金管理工作,负责项目筹融资及担保管理工作。

  5、指导项目公司/项目部会计工作的开展,保证会计工作质量。

  6、组织编报区域和项目公司/项目部的各类财务资金报告,开展综合性财务资金分析、财务预警及监督工作。

  7、组织开展税务管理工作,包括区域税收政策研究、项目公司/项目部税务筹划和各税种缴纳清算工作。

  8、组织开展产权登记、变更工作;对区域内并购项目相关协议、审计结果进行审核。

  任职要求:

  1、熟悉国家会计法规及企业会计准则,熟悉房地产行业税收政策;

  2、熟悉office办公软件,熟练运用相关财务管理软件;

  3、具有会计从业资格,注册会计师和高级会计师优先;接受过企业会计准则、经济法、税法方面的培训;

  4、具有至少3年房地产相关行业相关工作经历。

  财务资金部岗位职责 4

  1、独立处理全盘账务;

  2、负责做账,如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订,总账明细账的维护与管理,各类报表的'编制;

  3、负责报税,在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;

  4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

  财务资金部岗位职责 5

  1、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

  2、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

  3、负责财务数据核算,按要求开具发票、报税等;

  4、负责成本、支出预算,控制,做好财务风险控制,定期盘点现金流状况;

  5、负责月度,季度,年度公司账目的核算;

  6、实时核对公司的往来账目,及时跟进发票的回收情况,做到账实相符;

  7、处理财务相关的所有事项;

  8、老板及经理交待的其它工作事务;


财务审计部岗位职责(五)份(扩展4)

——财务部岗位职责10篇

  成本核算专员岗位职责

  1、能够在负责人的指导和安排下,根据进度要求及时准确地编制成本预算文件,协助项目部编制材料清单、班组限额领料表等表单;

  2、具备一定的识图能力,了解工程项目管理流程及现场各工艺工序;

  3、了解绿化景观、市政房建项目审计结算流程及项目成本管控业务流程;

  4、配合所跟踪项目的过程成本管理控制、成本核算工作及商务结算、审计工作;

  5、完成部门领导交办的其他工作任务。

  任职资格:

  1、大专及以上学历,土木工程、工程管理、工程造价等相关专业者优先;

  2、两年以上园林景观、市政工程行业预结算及成本管控工作经验;

  3、具备工程造价相关专业知识与技能,熟悉国家相关行业的政策、法规以及预算定额,熟悉设计规范,熟练使用相关办公软件,如office,新点智慧、广联达等;

  4、持有注册造价员证且持有园林相关中级或以上职称证件者优先;

  5、可以配合项目出差,可常驻项目部者优先(不接受出差者请勿投递);

  6、沟通能力强、工作细心、工作认真负责、积极上进、品德优良。

  1、特卖及市场部各类礼券活动的租户结算工作;

  2、每日出具商铺销售汇总表、销售分析表(每周),营业结束后发送当日营业额(短信方式);

  3、培训车库收银及特卖收银员,做好对收银员的排班、监督管理工作;

  4、车库定额发票、商业发票、收银零钞的预估定量并汇总会计购买、兑换;

  5、车库收银系统及APS的基本维护,公司内部人员及外部包月停车的`VIP卡制定、管理、发放工作;

  6、ATM机、POS刷卡机、科传POS机的跟踪;

  7、公司各类礼品、礼券的进销存,并更新给到相关部门;

  8、领导交付的其他事务。

  1、组织制定公司财务管理制度、会计核算办法,规范企业财务管理行为。

  2、加强内部控制制度建立,降低企业经营风险和经营成本。

  3、熟悉税收法规,建立融洽的税企关系,规范企业和个人纳税行为。

  4、负责全盘账务的处理、财务分析和报税工作。

  5、负责销售业务往来账务追踪,订单审核,结账,对账,开票等账务工作;

  6、管理公司财务部门,分管公司行政人事事务

  财务总监岗位职责:

  1. 根据公司中长期经营计划,组织编制年度综合财务计划和控制标准;

  2. 建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

  3. 主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析;

  4. 对公司税收进行整理筹划与管理;

  5. 比较精确的监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构;

  6. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;

  7. 与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

  1、在公司总经理的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

  2、根据财经法规和公司的管理制度,负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。

  3、负责制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。

  4、负责公司内控制度建设,规范会计核算,如实反映财务状况和经营成果。

  5、依据公司各相关管理制度,对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销,在得到总经理批准后,方可办理财务报销手续。

  6、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表,并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

  7、负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况,使预算管理落到实处。

  8、严格执行收支两条线,维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

  9、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款回笼管理,确保授信安全。

  10、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法,组织成本费用分析,深入挖潜降低成本的可能,提高效益。

  11、规范会计档案管理,保证会计资料的安全完整。

  12、监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。

  13、接受和配合内部和外部的审计、检查工作,及时纠正违规事项。

  14、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调,并保持良好关系。

  15、做好本部人员的培训工作。

  16、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

  17、公司领导交办的其他事项。

  岗位职责:

  1、按要求填报集团税务要求的各类报表及相关税务资料。

  2、按照国家税收法律、法规和有关政策,缴纳公司税款。

  3、及时认证进项税发票,保证尽可能不留待抵进项税。

  4、按税法要求准备资料开具红字通知单和发票丢失已报税证明。

  5、及时收集整理各类税收法规,学*并掌握相关知识,给业务部门提供税务支持,传达并解释税务新政策。

  6、全面分析工厂及事业部税负指标;关联交易定价指标测算。

  7、完成直接上级交办的其他任务。

  任职资格:

  1、财经类专业毕业,大专及以上学历;

  2、财会类工作年限2年及以上,中级会计师优先;

  3、熟悉最新会计及税务政策,熟练掌握税务类相关业务;

  4、了解财务相关软件的应用;

  5、有税务工作经验优先;

  6、具备一定的抗压力及财务分析能力。

  1.负责成本、费用等支出的审批、监控;

  2.负责与客户及供应商的对账、账款回收管理及成本管控;

  3.业务预算的编制和监控,业务数据的预测及问题反馈;

  4.与业务部门对接,共同探讨降本增效方案;

  5.业务相关财务数据的统计、分析。


财务审计部岗位职责(五)份(扩展5)

——财务部岗位职责菁选

财务部岗位职责(精选15篇)

  随着社会不断地进步,接触到岗位职责的地方越来越多,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编帮大家整理的财务部岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

  1、全面负责公司财务管理工作。

  2、负责公司的财务管理与会计核算工作。

  3、根据经济核算和费用计划,控制和考核各项财务指标的完成情况。

  4、负责公司成本、费用的`管理与控制。

  5、负责组织公司的经济活动分析。

  6、参与企业发展规划的制定和组织实施。

  7、参与各种重大合同的起草,谈判和签约。

  8、负责审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。

  9、负责员工任期期中和离职后的经济责任审计。

  10、部长向企业经理负责。

  1、能独立处理全盘账(从原始凭证的编制到总账和明细账以及会计报表(资产负债表,利润表)的编制,会计凭证的装订、归档;

  2、根据公司财务规定,进行日常财务核算、财务处理工作、科学设置账户,严格审核和合理编制凭证,确保每笔业务的正确性,各项费用支付合理性,账户处理科学性;

  3、及时督促应收应付款项,准确记录公司业务往来;

  4、熟悉金蝶等财务软件的使用;

  5、熟悉国、地税税收知识、税务申报及能较好的`核算每年所得税;

  6、熟悉国、地税的发票开具、购买等流程;

  7、熟悉年度审计及汇算清缴业务;

  8、能认真细致、吃苦耐劳、有条有理、保证质量完成领导交办的其他各项任务。

  1、协助财务部的日常工作,协助审核公司相关财务单据、凭证的.编制和登记入帐;

  2、根据公司指令操作交易账户,严格执行交易规则和风控规则,并对相关账户的数据进行分析统计和研究;

  3、熟悉会计报表,可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;

  4、完成公司要求的其他工作。

  岗位名称:记帐员

  本职工作:本公司相关财务帐目保管,公司财务主管指定库存商品明细帐及相关帐目的记帐、统计和核对;代销点话费、号款的财务稽核及卡体实物保管;客服配件实物的保管及相关

  账目汇录、统计、校对。

  岗位职责:

  一、 接受部门主管的监督及工作安排。

  二、检查、监督与本职工作相关人员的工作及业务流程。

  三、定期向财务主管汇报本公司往来账目及经营问题及状况,以及突发性或其它临时性财务问题。

  四、接受公司财务主管的检查、监督和指导,并配合公司财务部完成每月的帐目检查、盘点、核算工作。

  五、保管公司内部相关的票据和资料。

  六、协助财务主管对库存商品的销售和使用做好准备。

  七、行使记帐员的各项岗位职能:

  1、话费、号款、票据的收缴及送存。

  2、财务应收应付及销售往来帐目及话费、号款的'日清月结。

  3、每天核对对帐单和各部门销售日报表及稽核单据。

  4、负责代销点的话费、号款及各种卡体的实物管理和结存。

  5、处理营业及代销点的稽核等相关工作,并进行财务审核。

  6、严格执行财务管理制度,对财务所涉及相关凭证进行审核。

  7、对话费、号卡、单据进行管理,每天进行清点并核对。

  8、协助公司财务监督,清查库存,并制定报表。

  9、对公司下属部门,如营业厅、卖场、代销点的结算、清理帐目工作,要按月结清、盘点;对代销网点按公司要求规定日期或按合同要求做好结算工作,按月小结、转结下月报表,并做到月月跟踪监督。

  10、按月统计公司商品库存及设备库存、备品消耗。 岗位纪律:

  一、严格遵守国家法律、法规及公司《财务管理制度》;

  二、财务帐目及相关凭证的归档、保存;

  三、对财务帐目的保密工作负责;

  四、对记帐员的工作质量及后果负责;

  五、监督企业经营和业务部门的财务制度执行情况。人员素质:

  大专以上学历,三年以上通信行业工作经验,熟悉国家法律及 财务法规,能熟练操作计算机,持会计证上岗。

  1、负责每月客户往来对账,收款工作

  2、销售订单处理;

  3、负责往来客户销售合同制做,保管

  4、负责银行单据的审核,核对工作;

  5、按时完成往来客户之间的对账,收款工作

  6、负责公司三证年检(三证合一)工作;及银行年检。

  7、负责解答客户质询问题,保障服务质量,提升客户满

  1、负责办事处出纳(银行、现金等)工作

  2、负责自营店填制财务凭证并账务处理及税务申报等;

  3、负责办事处零用金账务处理、付现与账扣费用管理;

  4、负责每月门店的存货、固定资产、备用金盘点抽查工作;

  5、负责办事处应收及往来款管理,收入成本费用等账务处理;

  6、负责联营店同商场的账务核对并通知总部开具;

  7、负责办事处合同档案管理及其他沟通工作;

  岗位职责:

  1、负责日常财务报表及决算的组织、编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行;

  2、负责编制公司外部预算报表,监督预算的执行情况;

  3、对分子公司进行会计核算指导、检查、监督;

  4、配合年度财务报表审计及其他各类审计工作。

  5、日常会计核算及审核工作。

  任职要求:

  1、专业要求:全日制本科及以上学历,会计学、财务管理相关专业;

  2、工作经历:5年及以上相关财务工作经历,2年及以上大中型企业财务主管及报表编制经验;熟悉国家财务政策和会计、税务法规;有合并报表编制、投融资管理和会计师事务所工作经历优先。

  3、职业技术资格:具备中级会计师及以上职称或注册会计师/税务师资格。

  4、能力要求:有较强的语言文字表达能力、组织能力和沟通协调能力;较好的数据编制与分析能力;

  5、基本素质:为人正直、作风严谨;具备较强的`责任心和上进心,能够承担相应的工作压力。

  岗位职责

  1、日常费用报销的审核,合同登记更新管理,物业费收费信息核对管理;

  2、负责公司核算工作,保证单据及时准确录入,以及凭证的装订及财务档案的归档保存;

  3、各类账类管理报表、会计报表、分析的准确性、及时性;

  4、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查;

  5、配合会计师事务所年度审计工作;

  6、完成部门领导交付的其他工作。

  任职要求

  1、全日制本科以上学历,财务、会计类管理相关专业;

  2、两年以上财务会计类工作经验,一年相关行业管理经验;

  3、熟悉用友NC软件和办公软件;

  4、具备会计中级及以上职称者优先考虑;

  5、有较强的.事业心和责任感,热爱本岗位工作,有良好的职业道德。

  总则


财务审计部岗位职责(五)份(扩展6)

——财务部岗位职责菁选

财务部岗位职责(通用15篇)

  在当今社会生活中,岗位职责起到的作用越来越大,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编为大家收集的财务部岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

  1、岗位职责

  1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制;

  2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的'安全与完整;

  3、负责税务策划与交纳审核;

  4、其他一切与出纳有关的业务处理

  5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件

  2、岗位职责职位要求条件

  1、全日制本科及以上学历,具有学士及以上学位;

  2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。

  1、简历投递地址:安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附*颍上创业水务有限公司综合管理部

  2、简历投递邮箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx

  3、简历投递时间:20xx年9月6日—20xx年9月12日

  4、联系人:刘杨0558-4581616 xxxxxxxxxxx

  王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:经验不限

  1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作,遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;

  2、负责监督、执行集团资金财务制度,组织会计报表的编制上报;

  3、负责财务部的日常管理工作,组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务;

  4、负责制定公司年度、季度财务收支计划并监督其执行;

  5、负责公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水*,编制和组织实施财务预算报告;

  6、负责资金、资产的管理工作,组织做好公司税务申报和纳税工作;

  7、负责与银行或者其他机构的联系沟通,与其维系良好的`关系,协助总经理开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作。

  1、审核:凭证审核、发票核销、账目核对等。

  2、核算:凭证输入、装订整理、项目核算、税务申报等。

  3、领导交办的`其他工作。

  物业财务部主要职责7

  1、全面负责物业公司财务管控;

  2、贯彻集团财务管控,实现集团投资目的及风险的把控。

  1、熟悉会计法、税法相关政策法规,对经营的.会计账簿的正确性和及时性负责,保证账账相符,登录及时完整;

  2、编制好相关财务报表,并按规定时间编制好各类统计报表;

  3、负责分摊各类费用,定期对账,发现差异查明原因;

  4、定期对仓库进行盘底,督促仓库及时办理入库、领料、退料手续,真实反映生产部、工程部和仓储部门的物料领用和消耗情况,对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见;

  5、成本费用核算准备、及时;

  一、遵照国家会计制度的`规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

  二、定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核奖金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

  三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

  四、认真执行应收应付帐款管理制度。

  五、认真执行现金管理制度。

  六、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

  七、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

  八、严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效。

  九、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。

  十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。

  十一、下属加盟客户缴款查核。

  负责项目的财务预算编制、审核与控制;

  项目相关财务制度、政策落实与实施,及时传达信息并反馈项目运营中遇到的问题;

  做好进出商户的.租金及现金管理工作;

  配合部门走访商户,及时了解空铺情况做好财务管理,完成经营计划目标;

  税收政策咨询与落实,税务年检审核等相关工作。

  1.统筹公司的所有财会事务;

  2.负责公司亚马逊各站点账务处理,出具运营财务报表;

  3.负责全盘帐务处理,处理内、外账务事宜; 对税收进行全面规划,及时完成各项申报工作

  4.建立和完善整个财务管理体系,建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的'内部控制管理;

  5.负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成,并进行每月账务事务处理;

  负责日常管理的工作

  任务一:管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记,执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。

  任务二:负责货币资金收支工作,做到“出有凭、入有据”,所有收支凭单按时向会计移交。

  任务三:及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。

  任务四:按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。

  任务五:及时编制月度工资表,做到准确无误。

  任务六:建立支票领用存台账,及时、准确登记。

  任务七:建立银行卡台账,及时、准确登记。

  任务八:保管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。

  财务部副部长北控清洁能源电力有限公司(分支机构)北控清洁能源电力有限公司(分支机构)岗位职责:

  1、负责财务制度流程的建设与完善,能发现经营中存在的问题,做好财务风险管控,并及时的通过制度的修订予以规范,建立标准化的制度体系。

  2、协助财务负责人做好本部门的财务管理工作,具有良好的职业素养,有一定的财务分析能力,能按要求完成常规财务分析及专项财务分析任务,为经营决策提供有价值的分析报告。

  3、接受部门负责人的领导,配合领导完成部本部门的相关业务,对下属区域财务定期组织检查和指导工作;

  4、负责公司的.财务管理工作,组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

  5、促使公司财务人员及时、准确、全面完成公司财务核算任务,审核各类财务报表,并进行财务分析;

  6、根据公司经营情况和相关税收政策,做好各项税金的预测、测算和分析工作;

  7、能够独立、高效地完成部门及公司领导安排的其他工作。

  任职资格:

  1、具备丰富的大型集团企业财务管理工作经验,同时具有国际“四大”或其他国内大型会计师事务所工作经验者优先;

  2、具有八年以上财务工作经验,其中五年以上财务管理经验,具有工程建筑行业、新能源电站行业经验的优先;

  3、本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,具备中级及以上职称证书或具有注册会计师资格;

  4、熟练操作nc财务软件和excel等办公软件;

  5、熟悉企业会计准则,并及时了解最新的财务、税务等政策;

  6、具备优秀的沟通能力及团队合作精神,责任心强,具有良好的分析、判断及逻辑思维能力,能承受较大的工作压力;

  7、能接受短期出差;

  8、具有管理能力;

  9、具有对外协调应酬接待能力;

  10、有事务所财务经理经验。

  1、财务相关专业本科以上学历。

  2、英语六级,普通话标准。

  3、3年以上制造企业财务主管工作经验。熟练使用各种常用办公软件、财务软件。

  4、具有较强的计划、组织、协调能力和人际交往能力;能够应对比较复杂的实际问题,较强的沟通协调能力、团队领导能力、创新管理能力和执行力,较强事业心。

  5、熟悉ERP中各模块操作、账务处理、财务分析和税务申报。

  6、熟悉经济、财务和税务相关的'法律法规及政策。

  1、负责贸易公司全盘账目处理(包括审核成本费用单据编制记账凭证出具财务报表等);

  2、负责公司税务流程管理,包括发票管理,税务申报等;

  3、负责证照年审与人员工资计算;

  4、负责资金、资产的管理工作;

  5、熟悉用友等相关软件操作。

  6、五天半工作制。

  认真贯彻执行公司会计制度,严格落实公司各项财务管理规定。

  2、负责按照公司会计制度的规定,结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。

  3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作,确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

  4、负责会计凭证的审核,确保原始凭证合法、合规,内容真实,手续完备,数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

  5、负责公司债权债务的日常管理工作,组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理,控制往来款项的.总额及账龄。

  6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的财务信息需求,确保数字准确,报送及时。

  7、负责组织财务决算工作,全面协调相关部门、岗位,统筹安排工作进度,做到数字真实,计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。

  8、负责接待财务系统审计事宜,接受财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料。

  9、严格履行岗位安全责任制,确保分管财务信息安全,个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。

  1、负责望海校区学生的日常缴费工作,所收现金必须当日缴行,确保资金安全,收费数据及时带回。

  2、对费用缴齐的'学生及时核算奖学金,该补的补,该加收的滞纳金要收。

  3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作(部门费用发放、学医药费报销和退费等工作)。

  4、负责对望海校区学生缴费情况的统计,对欠费的学生要及时催缴。

  5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。

  6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。

  7、完成处领导安排的其他工作。

  1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;

  2.设备设施及责任区环境的卫生,离岗安全设施设备检查、登记;

  3.通知保安押款回到票务收银办公室,进行审核单据;


财务审计部岗位职责(五)份(扩展7)

——财务部部长岗位职责范文10份

  所在部门:财务部

  直接上级:总经理

  直接下级:主管会计、财务会计、出纳

  本职:建立、完善公司统一的财务管理体系,指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作,制定财务工作规划和年度计划,统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜,全面负责财务部日常工作,完成总经理交办其它各项工作

  主要职责与工作任务:

  1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统: 依据国家有关规定,结合公司具体情况,制订和完善适合本公司的财务管理制度,统一全公司的会计政策,规范会计核算方法与程序,建立财务报告制度与分析评价标准;监督管理各项财务制度的统一性及执行情况;为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性,逐步在公司范围建立统一的财务信息系统;组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。

  2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作:指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。

  3、拟定财务工作规划和年度计划:参与公司中、长期发展规划的制定、修改;根据公司发展战略,拟定公司财务工作规划及年度财务计划;审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划;监督财务计划的执行情况;根据公司的实际情况,制定融资计划并组织实施。

  4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜:统筹安排公司的财务预算、决算工作;统筹安排公司的成本核算工作;统筹安排公司的财务分析工作;负责制定年度与月度资金计划;负责组织筹措资金,保证资金供应;负责监督税务相关工作的执行情况。

  5、监督、指导会计、出纳工作:监督指导会计分类记账,填制传票,保证各类凭证真实、完整;监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制;监督公司现金存款与出纳管理;监督公司的发票、支票和印章管理工作。

  6、负责财务部的组织管理工作:负责财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员,组织部门技能培训;对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案,上报主管领导;负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行;负责财务部对外接待工作。

  7、完成总经理交办的其它各项工作

  权力和责任:

  权力:

  对公司财务制度的拟定权

  对公司财务规划和年度财务计划的拟定权

  对子公司会计核算和财务管理工作的'指导权、监督权

  对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权

  对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权

  对公司投融资项目的建议权

  对下级工作有检查权、指导权

  对下级在工作中的争议有裁判权

  有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权

  有对各项费用开支的审核权

  对所属下级的管理水*、业务水*和业绩有考核评价权

  责任:

  对财务部的整体工作绩效负责

  对各项财务数据的真实性、准确性负责

  有责任随时提供领导所需的各种财务信息

  对下属人员的工作负直接领导责任

  考核指标:

  财务制度健全情况、财务工作准确性

  财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性

  财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况

  员工和各部门对财务部的满意度

  所在部门:财务部

  直接上级:总经理

  直接下级:主管会计、财务会计、出纳

  本职:建立、完善公司统一的财务管理体系,指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作,制定财务工作规划和年度计划,统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜,全面负责财务部日常工作,完成总经理交办其它各项工作

  主要职责与工作任务:

  1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统: 依据国家有关规定,结合公司具体情况,制订和完善适合本公司的财务管理制度,统一全公司的会计政策,规范会计核算方法与程序,建立财务报告制度与分析评价标准;监督管理各项财务制度的统一性及执行情况;为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性,逐步在公司范围建立统一的财务信息系统;组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。

  2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作:指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。

  3、拟定财务工作规划和年度计划:参与公司中、长期发展规划的制定、修改;根据公司发展战略,拟定公司财务工作规划及年度财务计划;审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划;监督财务计划的执行情况;根据公司的实际情况,制定融资计划并组织实施。

  4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜:统筹安排公司的财务预算、决算工作;统筹安排公司的成本核算工作;统筹安排公司的'财务分析工作;负责制定年度与月度资金计划;负责组织筹措资金,保证资金供应;负责监督税务相关工作的执行情况。

  5、监督、指导会计、出纳工作:监督指导会计分类记账,填制传票,保证各类凭证真实、完整;监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制;监督公司现金存款与出纳管理;监督公司的发票、支票和印章管理工作。

  6、负责财务部的组织管理工作:负责财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员,组织部门技能培训;对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案,上报主管领导;负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行;负责财务部对外接待工作。

  7、完成总经理交办的其它各项工作

  权力和责任:

  权力:

  对公司财务制度的拟定权

  对公司财务规划和年度财务计划的拟定权

  对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权

  对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权

  对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权

  对公司投融资项目的建议权

  对下级工作有检查权、指导权

  对下级在工作中的争议有裁判权

  有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权

  有对各项费用开支的审核权

  对所属下级的管理水*、业务水*和业绩有考核评价权

  责任:

  对财务部的整体工作绩效负责

  对各项财务数据的真实性、准确性负责

  有责任随时提供领导所需的各种财务信息

  对下属人员的工作负直接领导责任

  考核指标:

  财务制度健全情况、财务工作准确性

  财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性

  财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况

  员工和各部门对财务部的满意度

  1.负责根据公司战略要求,编制全面财务预算、滚动预算;

  2.参与经营绩效体系设计等相关工作;

  3.负责建立财务风险预警机制,预防财务风险的发生;

  4.负责各种成本数据的统计,对成本进行管控;

  5.负责对公司各类资产进行保全、管理等工作;

  6.及时搜集掌握国家相关税务政策并结合公司实际情况进行落实,合理进行企业税收规划工作;

  7.负责资金管理相关流程的建立、执行、监督,以保障企业的`资金安全。

  岗位名称:财务部部长

  直接上级:总经理

  下属岗位:会计核算员、出纳

  岗位性质:负责全面的财务、会计管理工作

  管理权限:行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力,并承担执行公司规程及工作指令的义务

  管理责任:对其分管的工作全面负责

  主要职责:

  在总经理领导下,负责主持本部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;

  贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与生产、营销、计划等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;

  负责组织《会计法》及地方**有关财务工作法律法规的贯彻落实;

  负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的'拟定、修改、补充和实施;

  组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案,全面*衡资金,开辟财源,加速资金周转,提高资金使用效果;

  组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;

  负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高监利水*,确保公司利润指标的完成;

  负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况;

  审查公司经营计划及各项经济合同,并认真监督其执行,参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的事议;

  参与审查价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案;

  组织考核、分析公司经成果,提出可行的建议和措施;

  负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备,组织会计人员培训和考核,坚持会计人员依法行使职权;

  负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情

  况,以便领导及时进行决策;

  有权向主管领导提议下属人选,并对其工作考核评价; 完成公司领导交办的其他工作任务。

  一、财务部部长

  (一)岗位职责

  1、销售公司财务战略规划的制定;

  2、公司财务制度建立和财务团队建设;

  3、公司资本运作、财务管控工作;

  4、协助财务总监对公司重大商务合同的构建、修订和审批;

  5、内外协调工作等。

  (二)任职要求

  1、本科以上学历,财务管理或会计相关专业,具有优秀的英文听说读写能力;

  2、5年以上汽车企业销售公司财务管理相关经验,具备扎实的专业知识;

  3、熟悉NC或SAP等财务软件操作,会计中级职称;

  4、具备良好的组织、协调能力、表达能力和团队合作能力;

  5、逻辑思维强,分析、判断及决策能力突出,责任心强,具备良好的.职业操守。

  二、财务项目总监

  (一)岗位职责

  1、根据党和国家方针政策、法律法规及国资监管的有关规定,依法实施财务监督,发现企业有违反国家法律、法规和财务会计制度的行为,应及时向企业提出并督促整改;

  2、对固定资产投资项目论证、对外投资、贷款、内部借款、对外担保、产权转让、资产重组、企业改制及财务、审计等重大经济事项,提出独立意见和建议,按照职责对总经理办公会批准的重大决策执行情况进行监督;

  3、审核企业重大经济事项,提出独立的意见和建议;

  4、参与、检查、监督企业财务管理、财务监督及企业管理方面工作。

  (二)岗位要求

  1.统招本科及以上学历、高级会计师或注册会计师,会计或相关专业;

  2.熟悉国家财税相关法律法规,财务及税收相关业务知识扎实,具备上市公司或车企财务管理及财务项目总监工作经验

  3.6年以上上市公司或车企工作经验

  4.良好的职业道德,具备较强的沟通能力、组织协调能力、领导能力

  职责描述

  一、负责集团公司日常财务核算,参与集团公司经营管理。

  二、执行涉税法律法规,做好税收核算工作。

  三、按期编制各项财务报表,对公司资金动态、营业收入和费用开支等经营活动情况进行财务分析,提出建议,定期报告。

  四、根据资金运行情况,编制资金使用计划,合理调配资金,确保资金安全运转。

  五、组织各部门、各单位编制财务预算,定期对执行情况进行检查分析。

  六、建立健全财务管理制度,并监督执行。

  七、负责各类资产的登记、核对、清查,按规定计提折旧费,保证资产核算的真实性、准确性。

  八、对经济合同的执行情况进行动态监控。

  九、完成交办的其它工作。

  会计类中级及以上职称。注册会计师优先。建筑业相关行业优先。

  五险一金。双休,年休假,按规定能享受的各类工会福利。

  岗位要求

  学历要求:大专

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:5-7年经验

  1、主持财务部全面工作,对岗位工作的项目负直接责任,如给公司造成的损失负相应的经济责任和行政责任。有责任对工作中和场所内一旦发现工作隐患立即整改,确保内部和岗位工作的项目无工作事故、无安全事故、无违规行为。有责任对工作范围内违规行为和违法行为有效制止。

  2、积极贯彻执行公司及财务的有关制度,定期或不定期组织本部员工学*公司相关文件、业务知识,加强集体团队建设,提高财务人员的技术业务水*和团队意识,培养一支高素质的金融队伍;

  3、建立健全财务管理的各项规章制度,严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度,负责公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。

  4、结合公司规章制度制定内部考评办法。负责本部员工的分工和日常工作上的指导协调;公正、严格对员工进行日常考核,不断改进财务工作。

  5、组织编制财务成本计划、融资计划,汇总编制财务预算,并将各项计划指标分解下达落实,督促执行。

  6、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系,确保相关业务的顺利开展。

  7、协助公司财务总监进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度,保证生产营运资金正常周转。

  8、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策,协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。

  9、负责建立公司的成本、费用考核体系,根据执行情况,不断修订和完善成本、费用考核办法。

  10、及时检查监督单项合同成本预算情况,提出合理化意见。

  11、审查对外提供的会计资料,负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释,并向公司领导报告。

  12、从会计制度公司规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。

  13、完成公司领导交办的其他工作。

  一、财务部部长

  (一)岗位职责

  1、销售公司财务战略规划的制定;

  2、公司财务制度建立和财务团队建设;

  3、公司资本运作、财务管控工作;

  4、协助财务总监对公司重大商务合同的构建、修订和审批;

  5、内外协调工作等。

  (二)任职要求

  1、本科以上学历,财务管理或会计相关专业,具有优秀的英文听说读写能力;

  2、5年以上汽车企业销售公司财务管理相关经验,具备扎实的专业知识;

  3、熟悉NC或SAP等财务软件操作,会计中级职称;

  4、具备良好的组织、协调能力、表达能力和团队合作能力;

  5、逻辑思维强,分析、判断及决策能力突出,责任心强,具备良好的职业操守。

  二、财务项目总监

  (一)岗位职责

  1、根据党和国家方针政策、法律法规及国资监管的有关规定,依法实施财务监督,发现企业有违反国家法律、法规和财务会计制度的行为,应及时向企业提出并督促整改;

  2、对固定资产投资项目论证、对外投资、贷款、内部借款、对外担保、产权转让、资产重组、企业改制及财务、审计等重大经济事项,提出独立意见和建议,按照职责对总经理办公会批准的重大决策执行情况进行监督;

  3、审核企业重大经济事项,提出独立的意见和建议;

  4、参与、检查、监督企业财务管理、财务监督及企业管理方面工作。

  (二)岗位要求

  1.统招本科及以上学历、高级会计师或注册会计师,会计或相关专业;

  2.熟悉国家财税相关法律法规,财务及税收相关业务知识扎实,具备上市公司或车企财务管理及财务项目总监工作经验

  3.6年以上上市公司或车企工作经验

  4.良好的职业道德,具备较强的沟通能力、组织协调能力、领导能力

  1、建立、健全体系,对集团财务管理中心的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

  2、根据集团公司中、长期经营计划,制定年度综合财务计划和控制标准;

  3、负责集团公司投融资计划和实施,撰写项目可行性研究、商业计划书,以及进行风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

  4、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

  5、监控和预测现金流量,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

  (一)依据国家方针政策、法律法规和国资监管的有关规定,依法履行财务监督管理职责。发现企业违反国家法律、法规和财务会计制度的行为,及时向企业提出纠正的建议并按规定向省***报告。

  (二)审核企业具体财务会计制度,监督检查企业财务会计制度的执行情况。

  (三)监督企业财会人员工作质量和执业水*,对企业财务会计机构的设置和财务负责人的任用、奖惩有建议权。

  (四)通过审核、检查企业财务会计帐册、财务报表和财务报告资料等方式,监督管理企业财务会计活动,保证企业财务会计数据的真实性、完整性、合法性;发现存在问题的,应督促企业进行整改。

  1、对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定期检查,发现企业内控机制存在问题的,提出完善的意见和建议;

  2、对企业财务会计资料进行定期或不定期检查,发现问题的,提出改进意见和建议;

  3、对企业月度财务会计报告进行审核,对年终财务决算进行审核并签署审核意见,对主要经济指标及经营业绩进行分析评价,有关重大变化要分析原因,并形成书面意见。

  (五)列*董事会会议,参加经营班子会议,对有关项目论证、对外投资、贷款、担保、产权转让和资产重组、企业改制、财务审计等重大经济事项,提出独立的意见和建议。

  (六)审核企业重大经济事项,出具独立的审核意见。审核意见与企业不一致或者有关建议未被采纳的,应及时书面向省***报告。

  1、审核企业投融资、重大经济合同、大额资金使用、贷款、担保、资产评估、资产抵押(质押)、年度财务预算、利润分配和亏损弥补等事项的计划或方案;

  2、审核企业改革改制、兼并收购、资产划转、债务重组、资产重组、资产处置、资产损失核销等有关事项,并独立发表审核意见;

  3、及时报告重大财务事件,指导监督企业财务危机处置工作。

  (七)根据企业董事会或经营班子有关决定,参与企业重大事项的管理和企业重大经营决策过程。

  1、参与拟定企业年度经营目标、中长期发展规划以及企业发展战略;


财务审计部岗位职责(五)份(扩展8)

——财务审计岗位职责优选【十】篇

  1、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;

  2、建立酒店的会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;

  3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;

  4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;

  5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和风险;

  6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

  7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;

  8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;

  9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。 

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的`预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

  职责描述:

  1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

  2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

  3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

  4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。

  5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

  6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

  7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任职要求:

  从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,

  1、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;

  2、建立酒店的.会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;

  3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;

  4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;

  5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和风险;

  6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

  7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;

  8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;

  9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。

  1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作

  2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报

  3、参与实施营销财务相关的专项审计

  4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议

  5、负责做好有关审计资料的'原始调查的收集、整理、建档工作

  6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告

  7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具

  岗位职责:

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

  任职资格:

  1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

  2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

  3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

  4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:不限

  一、财务收支审计:根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况,资产管理情况,每年的预算、预算执行情况和决算审计等;审计收费情况,审计收支两条线执行情况;对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签;

  二、专项资金审计:审计项目的立项、审批情况,预算执行情况,项目招投标情况,财务决算情况,资产管理情况等;

  三、内部控制制度测评:根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计,对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计;对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计;

  四、资产经营公司的审计:企业资产、负债和损益审计;

  五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作;

  六、负责做好财务审计项目档案的`立卷、整理、归档及保密工作;

  七、负责完成处领导交办的其它工作。

  岗位职责:(工程方向)

  1、完善内控评估体系;

  2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性、检查预评价;

  3、及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的'落实;

  5、负责审计过程中与有关部门的协调和沟通。

  任职要求:

  1、大专以上,工程造价专业,中级以上职称;

  2、同岗位工作3年以上;工程审计人员须有工程现场工作经历(在施工方工作过儿年以上);

  3、工程审计人员须懂施工工艺、工程管理,能熟练操作造价软件;

  4、需有学*能力、善于表达沟通、有一定的抗压能力。

  1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作

  2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报

  3、参与实施营销财务相关的专项审计

  4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议

  5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作

  6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告

  7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具

  一、审计监察中心职则

  1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。

  2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。

  3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。

  4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。

  5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。

  6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。


财务审计部岗位职责(五)份(扩展9)

——财务部人员岗位职责范本五份

  1.在处长领导下做好财务审计工作;

  2.协助起草、修改、拟定学校财务审计工作制度、实施办法和业务流程;

  3.根据处内年度审计工作安排,负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结;

  4.负责实施对学校的预算、决算、财务收支等方面的财务审计工作;

  5.负责实施对学校内部经济责任审计工作

  6.负责实施对专项教育资金、专项科研课题经费的审计工作;

  7.负责对学校各单位内部控制的'建立、健全和有效进行内部控制评审; 8.负责实施采购管理和资产管理审计;

  9.负责实施校办企业审计,根据学校要求对企业财务状况和经营结果以及企业改制等重要事项进行审计或复核;

  10.负责对学校经济活动中的有关事项进行审计调查,提出加强内部管理的意见和建议;

  11.负责对学校及校内单位有关经济活动中的事项提供管理咨询服务;

  12.对被审计单位执行审计意见和审计结论的情况进行跟踪审计,组织督办审计整改工作;

  13.负责财务审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作;

  14.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作;

  15.积极参加业务学*、培训,实施财务审计专题研讨;

  16.做好职责范围内与其他职能部门以及外聘事务所的联系、协调工作;

  17.完成领导交办的其他工作事项。

  一、财务部职责

  财务部是公司财务管理中心,公司日常经营活动中的财务核算,经营所需资金的筹集与管理,财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴,具体如下:

  1、负责公司会计核算工作,严格执行财务会计制度,建立完整的财务核算体系;负责公司各种费用的审核和报销,进行成本控制管理;办理日常现金收付及银行结算业务,妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据;执行国家税收政策,及时做好纳税申报工作,协调与税务部门的关系;定期编制财务报告及各种统计报表;妥善保管会计档案资料。

  2、有效合理使用资金,降低资金使用成本,根据经营资金使用情况做好融资工作,协调与金融部门的关系;编制公司各项财务收支计划,分析财务计划执行情况,提供财务分析报告;利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料,定期进行经济活动分析,判断和评介公司的经营成果和财务状况,及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息;

  3.建立健全财务管理制度,完善内部控制制度;指导和监督子公司执行统一的财务核算体系,对违规行为及时予以纠正;参与主要经济合同的签订,做好合同登记、归档工作并负责监督合同的履行情况;参与各部门及子公司经营管理目标中财务指标的制订,对实施过程进行监督,实施结果进行考核;完善公司内部审计制度,配合内部审计部门完成各项审计工作。

  4、设置各级财务工作岗位,合理调配各级财务人员,有效提高工作质量和工作效率;有计划地安排各级财务人员的培训,提高专业知识和专业技能;配合集团人力资源部做好各级财务人员的绩效考核晋升、降职、奖罚和续聘工作。

  5、完成公司领导临时布置的其他工作

  二、财务总监岗位职责

  1、在董事会和总经理领导下,总管整个集团的财务工作,对全集团的财务工作负责;制定财务工作计划,指导和监督下属财务人员有效执行工作计划;

  2、制订集团财务管理制度,拟定集团会计核算办法,建立符合集团实际情况的科学、系统、完善的财务管理体系,有效的实施内部控制;

  3、协助总经理制定集团经营战略,配合集团战略主持制定、实施集团财务战略,以支持集团推行经营战略;

  4、组织编制财务预算和各项财务收支计划,监督相关财务预算、计划、方案的执行情况,对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请集团领导按规定进行处理。

  5、负责集团资金计划的制定及资金的筹集和管理,协调与金融部门的关系,保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要,有效降低资金成本,提高资金的使用效率;

  6、参与集团经营计划、重大投资项目和重要经济合同签订等重大经济事项的讨论和研究,为集团重大经济决策提供财务依据和专业意见,有效控制财务风险;

  7、负责集团纳税筹划和管理工作,实时学*新的税收法规并与税务机关建立良好的税务关系,做好各开发项目的税务筹划,合法降低项目的税务成本。

  8、负责对集团所有财务人员的管理,定期对财务人员进行考核,根据实际情况合理配置财务人员。

  9、管理和监督下级子公司的财务管理工作,配合内部审计部门以及有关主管部门完成各项审计、检查和监督。

  10、根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。

  三、集团财务部经理岗位职责

  1、全面主持集团具体财务工作,指导部门人员及下属子公司落实集团财务管理制度及会计核算办法并不断予以完善;组织并督促部门人员及下属子公司遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作;

  2、协助财务总监制定集团财务战略、编制财务预算和各项财务收支计划,指导部门人员及下属子公司有效执行既定战略、预算及计划,并对执行过程进行控制,执行效果进行分析;

  3、协助财务总监拟定集团资金计划并执行资金计划;负责大额工程款项支付和费用报销的`审核,有效监管资金计划执行情况及日常资金状况,提高资金周转率;分析资金计划执行情况,根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见;

  4、参与集团经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核;贯彻执行集团经营计划,监督重大项目和经济合同的执行情况,配合财务战略、财务预算、资金计划的执行和监管,及时揭示经营风险;

  5、监管开发项目日常税金缴纳情况,有效执行项目税务筹划方案,控制税务成本;

  6、指导门人员及下属子公司及时、正确、完整地编制财务会计报告、财务分析报告并履行最终审核职责;

  7、负责配合内部审计部门定期、不定期对集团内各级财务部门进行审计;配合有关主管部门完成各项审计、检查和监督

  8、负责对集团所有财务人员日常工作的考核及人员奖惩、调配和管理建议的拟定;负责财务人员日常专业培训计划的拟定;负责主持召开财务例会;负责协调部门内部、部门之间的员工关系;

  9、负责公司领导交办的其他事项。

  四、集团财务部副经理岗位职责

  1、负责集团财务部日常具体财务工作,协助财务经理指导部门人员及下属子公司严格执行集团财务管理制度及会计核算办法,规范会计基础管理工作;组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作;

  2、负责根据开发项目的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系,并指导部门人员正确执行;

  3、按照集团财务管理制度、开发项目的各项合同和集团费用报销标准,负责日常收款、工程款项支付和费用报销的审核;

  4、督促部门人员及时核对帐务,及时清理单位债权债务和个人借款,及时申报缴纳税金、及时编制资金报表、财务报告并实时检查工作完成情况;

  5、审核部门人员上报的往来单位未开票情况统计报表、交付订金15日以上未付款统计表等需要其他部门配合的事项,并通知其他业务部门予以落实:

  6、负责与金融部门贷款、还款的常规业务,协调与金融部门之间的关系;负责审核报出的纳税申报表,协调与税务部门的关系;

  7、指导主管会计编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理;

  9、具体指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督;

  10、协助财务经理对集团财务人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;负责财务人员日常专业培训计划的落实;

  11、公司领导交办的其他事项。

  五、子公司财务部经理岗位职责

  1、全面负责子公司财务部日常具体财务工作,指导部门人员严格执行集团财务管理制度及会计核算办法,规范会计基础管理工作;组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作;

  2、编制子公司财务预算和各项财务收支计划,指导部门人员有效执行预算及计划,并对执行过程进行控制,执行效果进行分析;

  3、编制子公司资金计划并执行资金计划;有效监管资金计划执行情况及日常资金状况,提高资金周转率;分析资金计划执行情况,根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见;

  4、参与子公司经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核;贯彻执行经营计划,监督重大项目和经济合同的执行情况,配合财务预算、资金计划的执行和监管,及时揭示经营风险;

  5、负责根据子公司的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系,并指导部门人员正确执行;

  6、按照集团财务管理制度、子公司的各项合同和集团费用报销标准,负责日常款项支付和费用报销的审核;

  7、督促部门人员及时核对帐务,及时清理单位债权债务和个人借款,及时申报缴纳税金、及时编制资金报表;负责子公司财务报告的编制和上报;

  8、负责与金融部门贷款、还款的常规业务,协调与金融部门之间的关系;负责审核报出的纳税申报表,协调与税务部门的关系;

  9、指导部门人员编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理;

  10、指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督;

  11、协助集团财务经理部门人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;

  12、负责向集团财务部报备子公司财务管理工作情况

  13、公司领导交办的其他事项。

  六、集团主管会计岗位职责

  1、熟悉并严格执行国家会计法规、制度,集团财务管理制度、会计核算办法及公司业务流程;

  2、负责会计稽核,按照集团财务管理制度和集团会计核算办法,审核记账凭证,做到凭证合法,内容真实,数据准确,手续完备;

  3、月末结账后及时编制财务报告,财务报告须按项目分别编制,本月开始后10个工作日内完成上月报告,经财务经理审核后报送集团相关领导;督促各子公司在本月开始后7个工作日内报送上月报告至集团财务部,由集团财务经理审核后报送集团相关领导;年度财务报告需在年度结束后20个工作日内完成经财务经理审核后报送集团相关领导;

  4、根据收银员及出纳人员提供的统计台账,定期统计客户已交、未交、欠交款情况,并将客户交付订金15日以上尚未付款情况统计上报财务副经理,由财务部副经理通知营销部门落实回款情况;

  5、根据项目销售情况及项目完工交付计划及时向税务部门申领销售发票;加强发票、收款收据和销售认购书的管理,严格执行申领及核销制度;

  6、督促会计人员及时计提当月税金、依据审核无误的纳税申报表,在税务机关规定的时间内申报缴纳当月税金;

  7、负责编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告;

  8、负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的归档和统一保管;

  9、公司领导交办的其他事项。

  七、会计岗位职责

  1、按照集团财务管理制度和集团会计核算办法,依据审核后的原始凭证及时编制记账凭证、登记会计账簿,做到记账及时、账务处理清晰、正确,保证所有提供的会计信息真实、及时、准确、完整;

  2、根据收银员及出纳人员提供的统计台账,核对预收款项是否存在差异;

  3、检查出纳人员提供的银行对账单与其银行日记账是否相符,并依据银行对账单及现金、银行存款日记账核对现金及银行存款明细账;

  4、加强合同管理,建立合同台账,逐笔序时登记合同履行情况及印花税缴纳情况;

  5、依据审核无误的账簿,计算本月应缴税金;制作税金计提表并填制项目报销单,报领导审批后通知出纳转款至税务专户;填制纳税申报表报财务部副经理审核;

  6、及时清理往来款项,统计往来单位未开票情况,报财务部副经理通知其他业务部门催收票据:

  7、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料、负责会计资料的收集、整理、装订和保管工作,并按时归档;

  8、公司领导交办的其他事项。

  八、出纳岗位职责

  1、负责依据审批后收付款凭证,按规定办理款项收付业务;

  2、所支付款项必须符合公司审批流程,对不符公司财务管理制度的付款凭证可拒绝支付;不得未经审批流程或在审批流程不完备的情况下私自转款,一经发现报公司人力资源部按公司制度处理;

  3、急需付款且领导外出情况下,经领导授权的人员也可审批,但是领导归来后应补办有关手续。

  4、要依据收付款凭证当日序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;严禁无收付款原始凭证登记账簿;登记后的收付款凭证要当日转交项目负责会计,并严格履行签收制度;

  5、做好库存现金管理,现金日记帐定期与总帐核对,定期盘点现金,保证帐帐、帐款相符,日常库存现金不得超过2万元,库存现金不得出现白条抵库现象;

  6、积极配合会计结账工作,本月开始后5个工作日内取得银行对账单,与银行存款日记账核对相符后转交项目负责会计;

  7、要负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据;支票遗失,应立即向银行办理挂失手续;如因保管不当造成公司经济损失时,应由当事人承担赔偿责任;要建立支票备查登记簿,记录每一张支票的使用情况,作废支票也要登记备查簿,并且作废支票要单独保管,不得随意丢弃:

  8、按月及时、准确办理工资发放

  9、依据收款员提供的销售原始资料及银行放款单据(取得放款单据及时通知收银员,保证同步入账),及时录入销售台账,并逐日与收款员对账;

  10、每日下班前将当日资金日报及销售报表报送财务部经理、财务部副经理及项目负责会计;

  11、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

  12、公司领导交办的其他事项。

  九、收银员岗位职责

  1、根据营销策划部提供的售房单价、折扣折让及销售代理公司提供的销售认购书,认真核对每套住房的收款原始依据,明确收款类型(购房款、商铺款、车位款),经确认无误后,进行收款;

  2、收银员收款及出具收款凭具必须做到准备无误,出现短款、假币、票据多开、重开等差错,均由收银员负责;

  3、在客户交付定金时,提醒客户交首付款时间并尽量将首付款存入公司指定帐户,以提高工作效率;

  4、公司售房款必须当日解交银行或送交公司出纳,款项交接必须认真履行交接手续,次日上午将收款原始凭证转交公司出纳并完成与公司出纳的对账工作;在库存现金达到¥30000元时,需及时通知公司指定收款人收取现金;

  5、每日下午五点半前,与现场销售主管核对当日业务发生额,双方数据核对无误方可轧账,打印日销售报表并与销售主管共同签字确认后与当日业务凭证一并上缴公司财务;每日下班前,盘点各种收据、协议书库存数量,询问销售现场主管是否还有缴款客户,是否需要领用认购书,如有需要及时办理,以免延误收款工作;

  6、在涉及客户增减人员、更名、换房等特殊业务时,必须依据公司主管销售领导及现场销售主管签字同意的特殊申请表,方可办理换票等相关手续;

  7、做好收款收据和认购书的管理工作,开出的收据及发出的认购书要收回财务记账联,作废的认购书及收据一式三联都要妥善保管并与使用过的收据及认购**账联统一交回公司。

  8、公司各种销售活动中发出的金卡或优惠卡要做好登记,凭金卡或优惠卡认购的客户要收回金卡或优惠卡,已发出未认购卡片按公司通知统一办理;

  9、认真录入销售统计台账,每天下班前将当日销售统计表发入公司指定邮箱。

  10、收银员实行轮休工作制,原则上每月休息六天,工作日每日九点上班,十八点下班,若遇销售预约期及开盘期,根据销售实际需要延长收款时间,应全力配合;建立交结班日志,如遇轮休需做好交接班记录,轮休后上班需查看交接记录是否有待做工作;

  11、收银员由财务部负责管理,工作中要忠于职守、坚持原则,如发现销售代理公司的违规行为及销售过程中遇到特殊问题要及时上报财务部领导,无故拖延不报或隐瞒不报者,由财务部提请人力资源部按公司制度予以处理;

  十、财务人员的工作原则

  财务人员在日常工作中,必须坚持原则,照章办事,对于违反财财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级领导报告;

  公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事,严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复;公司对敢于坚持原则、工作成绩突出的财务人员予以表扬或奖励。

  1、财务部职责

  对公司财务、资金、成本,费用实行宏观管理。

  健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。

  组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施,控制费用支出,合理使用资金,实现公司经济指标。

  编制会计报表及相关收支统计报表。

  根据收集财务信息,进行财务分析,并组织人员对项目欠费进行清缴。

  负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。

  组织协调各项目的多种经营工作。

  2、财务部经理岗位职责

  指导本部门员工贯彻执行国家财经制度,遵守有关法律,指导、督促、检查本部门各项工作及下属人员的工作情况。

  全面负责公司财务部工作,协助总经理对公司财务、资金、成本,费用实行宏观管理。

  负责制定、贯彻、落实本部门岗位职责,工作要求及各项管理制度,健全企业内部财务运作规范和经济责任制度。

  负责组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施,控制费用支出,合理使用资金,实现公司经济指标。

  审核收支凭证,核准确性签发支票。

  组织实施财务软件、物业管理软件,编制会计报表及相关收支统计报表。

  根据收集财务信息,进行财务分析,并组织人员对项目欠费进行清缴。

  负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。

  配合办公室、综合管理部组织对本部门员工的培训工作。

  协调本部门与公司各部门之间的.协作关系,团结员工,帮助员工提高业素质。

  在总经理的指导下组织协调各项目的多种经营工作。

  3、财务主管质岗位职

  严格遵守财经纪律,遵循会计制度与会计核算原则,对公司经营管理和会计核算中心的问题提出建议和改进办法。

  配合会计主管,完成凭证录入工作,编制会计报表及要求的财务分析资料。

  对发票、收据、支票的领、用、存进行管理。

  负责各项目现金支出审核,包括日常费用报销,材料采购支出及公司其他费用支出的审核。

  负责与工程部、办公室配合,做好库存物品及设备的盘点及登记入帐。

  督促项目欠费清缴工作。

  检查项目日常财务工作。

  4、会计主管岗位职责

  严格遵守财经纪律,遵循会计制度与会计核算原则,对公司经营管理和会计核算中的问题提出建议和改进办法。

  审查收费原始凭证,检查现金日记帐,项目明细帐,核对收费明细表及欠费明细表。

  审核记帐凭证,登录财务软件,编制会计报表。

  汇总项目的收费明细表及欠费明细表,并进行收费率跟踪。

  督促、帮助项目完成物业管理软件初始化工作,并与软件公司配合,使物业管理软件的运作与公司正常财务核算流程相一致,完成电脑与手工核算的顺利过渡。

  督促项目的欠费清缴工作。

  对项目成本费用进行跟踪分析。

  一、计划财务部经理安全生产岗位职责

  1.按照“谁主管,谁负责”的要求和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,对部门工作范围内的安全生产负直接管理责任。

  2.贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度,制定并落实本部门岗位安全生产责任制。

  3.执行安全生产费用提取相关法规,将安全生产费用列入公司年度财务计划,保证安全生产投入有效实施。

  4.保证事故隐患治理、安全教育培训、劳动保护用品、防暑降温用品、职业健康等安全生产所需资金及时到位。

  5.组织开展本部门职责范围内的安全生产检查、教育培训和隐患治理等工作。

  6.负责贯彻落实公司安委会各项工作决议。

  二、计划财务部副经理安全生产岗位职责

  1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度,在部门经理的'领导下,对本部门的安全生产工作负责。

  2、协助部门经理做好本部门安全管理工作和岗位安全生产责任制的落实。

  3、落实并保证安全生产费的足额提取及合理使用。

  4、监督并检查财务帐册以及现金、支票等票证的安全管理工作。

  5、协助部门经理做好安全生产所需资金的投入工作。

  三、综合会计员安全生产岗位职责

  1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度,对本岗位涉及的安全生产工作负责。

  2、按规定足额提取公司安全生产费。

  3、按照规定和财务计划落实安全生产费的合理支用。

  4、做好财务凭证、账簿、报表等资料的安全管理工作。

  四、稽核会计员安全生产岗位职责

  1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度,对本岗位涉及的安全生产工作负责。

  2、审查、复核公司安全生产费的足额提取。

  3、审查、复核安全生产费按规定、按计划支用。

  五、出纳会计员安全生产岗位职责

  1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度,对本岗位涉及的安全生产工作负责。

  2、确保用于安全生产的资金及时拨款。

  3、做好现金、支票等票证的安全管理工作。

  1、严格执行国家和学院规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。

  2、根据人事处通知及时做好工资、人员增减变动工作和教职工人数增减统计。

  3、负责从教职工工资中代扣的各种款项。

  4、负责工资的计算机核算工作,每月23日前完成。


财务审计部岗位职责(五)份(扩展10)

——财务审计主管岗位职责优选【五】篇

  岗位职责

  1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

  2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

  3.对公司内部经济合同进行审核;

  4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

  5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

  6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

  7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

  1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

  2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

  3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的.工作流程和审计方法;

  4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:5-7年经验

  岗位职责:

  1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

  2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水*;

  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

  5.实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

  任职资格:

  1.统招本科以上,财会审计类,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

  2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的'2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

  3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

  4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

  职责:

  1、负责审核各工程预算、结算。

  2、负责审核各招标项目的工程量清单和标底;

  3、负责审核各种方案或措施的预算,供公司做决策;

  4、负责对各项目进行造价分析,建立数据库。

  任职要求:

  1、工程造价、工程管理等本科以上学历。

  2、5年以上土建预结算工作经验,熟悉钢筋抽量。

  3、熟悉建筑行业现行政策法规及省市定额,熟练使用预结算相关软件。

  4、全专业预结算能力者优先考虑。

  职位信息

  1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;

  2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;

  3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;

  4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;

  5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;

  6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

  任职要求:

  1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

  2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

  3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

  4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

  5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

  职责:

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